Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,924
Спасибо: 571
|
![]()
Ну вот, я только сейчас решила приступить к формированию ЕНС в программе 1-С.
Знаю, что об этом здесь много писали, в разных темах, искать инфу по всем веткам сейчас не реально. У меня в программе сейчас все оплаты по налогам и взносам, которые входят в ЕНП, отражены по Дт 68.90. А начисления - по соответствующим счетам (68.01, 68.12, 69.09) Теперь "подружить" эти счета со счетом 68.90 следует через Уведомления, правильно? Помню, что говорилось что-то про "через операцию". Подскажите, пожалуйста, каковы теперь мои действия. ![]() Напомню, раньше этого не делала, так как оплачивала отдельными платежками. Какой датой делать уведомления, стандартной 25 числа каждого месяца? Важна ли здесь хронология в связке с оплатами, которые отражены в программе за весь текущий период? Или это нигде не отразится, если только сейчас наваяю все уведомления?
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством Последний раз редактировалось Lem@n; 11.04.2023 в 19:12. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,628
Спасибо: 1,932
|
![]()
Я делала уведомления, тогда когда готова была отправить это уведомление в налоговую, 25 числа не ждала, готова отправить, сформировала и отправила.
На ЕНС сальдо я перенесла в программе только те суммы, которые я на конец года должна была, т.е. взносы я все уплатила еще в декабре, поэтому на 1 января по взносам ничего не заполняла, должна была уплатить НДФЛ и УСН за 4 кв, вот их я в сальдо и поставила. А дальше, вот я выплатила зарплату 10 марта окончательный расчет за февраль, знаю, что следующая выплата сотруднику будет в конце марта и уплата пойдет уже в апреле и уведомление будет уже за апрель, поэтому я сформировала уведомление уже числа 15-16 и тут же его пульнула в налоговую. Как только провела, на 68.90 сумма встала по Кт, как только уплатила, сумма встала по Дт и соответственно сальдо стало 0.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Lem@n (11.04.2023) |
![]() |
#3 |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,924
Спасибо: 571
|
![]()
То есть, в моей ситуации это не важно, какие даты, ну допустим, буду ставить 25 числа, типа последний срок предоставления уведомлений?
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,924
Спасибо: 571
|
![]() Цитата:
У меня только начисленный УСН за 2022 год перешел в сальдо на 01.01.23. Все остальное было закрыто в декабре
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством Последний раз редактировалось Lem@n; 11.04.2023 в 21:38. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,628
Спасибо: 1,932
|
![]() Цитата:
Дт 68.01.1 Кт 68.90 - ндфл Дт 69.09 Кт 68.90 - взносы Дт 68.12 Кт 68.90 - УСН После оплаты на основании выписки будут проводки : Дт 68.90 Кт 51 Если у тебя была по счетам 68.01.1 и т.д. были суммы по Кт, то эти суммы ты должна была перенести в начальное сальдо на 01.01.2023.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,628
Спасибо: 1,932
|
![]()
не минус и не плюс.
Программа сама выбрала куда эту сумму закинуть на 68.90 в дебет или в кредит. Вот при формировании сальдо на 68.90 операцией в помощнике, выбираешь налог, который тебе нужно перенести в сальдо, у тебя УСН, вот программа сама и поставит сумму из 68.12 (УСН) в кредит 68.90.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,924
Спасибо: 571
|
![]()
Зашла: Операции - ЕНС - Операции по счету. Создала операцию по счету 68.12.
Вот как это выглядит в Операции и проверила в ОСВ за январь. Вроде правильно легло? Забыла про переплату по НДФЛ (обвела в оборотке). А эту сумму как перекинуть на ЕНС? И возник вопрос. Зачем мне создавать Уведомления (по крайней мере сейчас, пока оплачиваю отдельными платежками и уведомления в налоговую отправлять не надо), а переносить начисления так же через "Операцию по ЕНС", как я сделала со счетом 68.12?
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,924
Спасибо: 571
|
![]()
Перекинула, зайдя в Операции по ЕНС, выбрав Корректировка Счета.
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,628
Спасибо: 1,932
|
![]()
А почему у тебя эта переплата отражена на счете 68.10 ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,628
Спасибо: 1,932
|
![]()
Операция по отражению сальдо у меня выглядит так же.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,924
Спасибо: 571
|
![]()
Что бы не болталась на 68.01 и не уменьшала сальдо к оплате. Поэтому закинула в прочие.
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,924
Спасибо: 571
|
![]()
А что по этому вопросу? Или надо обязательно уведомлениями заносить начисления?
![]()
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 10.07.2015
Адрес: Севастополь
Сообщений: 446
Спасибо: 41
|
![]()
Не во всех случаях начисление на ЕНС идет через уведомление.
Когда не подается уведомление - когда налоговая начисляет по отчетам (НДС, взносы за последний месяц квартала и т.п.) - нужно начисление делать Операцией. Проводки формируются абсолютно аналогичные Уведомлению. Так что спокойно можно все начисления сделать Операциями. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Lem@n (12.04.2023) |
![]() |
#14 | |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,924
Спасибо: 571
|
![]() Цитата:
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,924
Спасибо: 571
|
![]()
Еще возник вопрос по уведомлениям. В программе формируется уведомление и отправляется в налоговую. Не отправляются только те, которые совпадают с датой подачи соответствующего отчета.
Но в программе-то вы все-равно формируете уведомление, не отправляя его в налоговую? Верно? Или операцией начисляете в ЕНС?
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством Последний раз редактировалось Lem@n; 12.04.2023 в 15:12. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 10.07.2015
Адрес: Севастополь
Сообщений: 446
Спасибо: 41
|
![]()
Начисления, по которым не нужно подавать уведомление, начисляются Операцией.
Вот сегодня например отправила отчет по НДС и сразу начислила Операцию - поставила 1/3 к уплате. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|