Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 08.12.2010
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
У меня такой вопрос: предприниматель занимается грузоперевозками и пассажироперевозками, у него 2 машины..Наемных сотрудников у него нет, работает только он..Когда-то людей возит на 1ой машине, когда то груз на другой..Звонят из налоговой и говорят - приходите объяснить почему у вас официально не оформлены сотрудники...а у него и нет никаких сотрудников..вот и возник вопрос, может неправильно заполнили декларацию?Для грузоперевозок применяли коэф. к2=1, для пассажироперевозок 0,25..может эти коэффициенты надо было как то уменьшать, с учетом того,что он не 100% времени ездит на какой-то одной машине...Почему в налоговой возник вопрос о сотрудниках?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,628
Спасибо: 1,932
|
![]()
Потому что в налоговой базе за ним числится две машины, потому и задают вопрос, нужно просто пойти и объяснить, что машины у него две, но наемных сотрудников нет, на одной машине работает, другая в этот момент простаивает, когда работает вторая машина, то первая простаивает. Есть заказы на грузоперевозки, перевозит грузы, нет заказов, то перевозит пассажиров на второй машине. Вопрос этот возникает, что в налоговой есть данные по двум машинам, сведения эти попадают к ним из ГАИ, для того, чтобы транспортный налог налоговая считала, который он должен ежегодно платить.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 08.12.2010
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо.вообще мы так и думали, конечно,но просто как то возникли сомнения,вдруг в декларации что-то не так указали, коэффициенты например и т.п.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
я где-то здесь...
|
![]()
Такой вопрос возник сегодня... ИП УСН 6%, есть наемные работники. На них перечисляли не 14% в ПФР, а 20% (т.е. соответственно 14% и 6%). Возможно ли будет после акта сверки зачесть излишне выплаченные суммы в следующем году?
![]()
__________________
Страшнее законов в государстве только практика их применения! |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]()
Sterv@,
а начисляли сколько? РСВ и СЗВ уточнять не придется? возможно, только проверьте свои отчеты, правильно ли там начислено.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
я где-то здесь...
|
![]()
за ноябрь начислено и уплачено по 2 сотрудникам по 20%, на остальных все верно. в ПФ сказали, что в отчете отразить нужно будет и зачтут в следующем году, насколько это верно, не знаю..
![]()
__________________
Страшнее законов в государстве только практика их применения! |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]()
Sterv@,
ну тогда ничего страшного пока нет, сделайте в учете корректировку и начислите правильно как надо, соответственно и отчетность сдадите правильную, а переплата пусть будет, как правильно сказали вам ее зачтут, главное подать в ПФ правильные начисления....... это они имели в виду переплату показать, а она как раз и выплывет у вас, если вы сейчас все откорректиркуете в начислениях.... |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|