Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 09.04.2011
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Скажите, пож-та, при проведении документов в колонке Сумма НУ, ПР и ВР пусто. При этом в документе стоит, что расходы НУ принимаются. Никак не могу понять в чем дело?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 09.04.2011
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Да, у меня ИП УСН доходы минус расходы. Т.е. это правильно, что не формируются проводки по НУ, но у меня тогда в ОСВ контроль не нулевой, а я читала, что БУ=НУ+ПР+ВР. Как тогда быть?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Это правило действует для общей системы н/о и применении ПБУ 18.
По сути там наверняка все суммы БУ ... просто вам это не нужно смотреть. При УСН анализируете во всех отчетах только БУ. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.01.2011
Сообщений: 78
Спасибо: 1
|
![]()
Организация на ОСНО, ПБУ 18/02 не применяет.
На конец 2010 года по счетам НУ остатков нет. Однако при переходе на 8.2 программа выдала начальное сальдо по счетам налогового учета. по Кт сч 60 - равное задолженности перед поставщиками по Дт сч 62 - равное задолженности покупателей. Естественно суммы эти не равны. Теперь оборотно-сальдовая НУ выглядит забавно, дебет не равен кредиту. ![]() Но и это еще не все. Теперь в НУ по з/пл попадает расходный кассовый ордер и зарплата начисленная в марте, а выплаченная в апреле висит в Кт 70 счета по НУ. В прошлой версии эта цифра попадала в НУ из закрытия месяца. Третий день пялюсь в монитор. Что делать? ![]() ![]() Буду благодарна за любую информацию. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|