Здравствуйте! ООО занимается организацией ж/д перевозок. Когда нам выставляют штрафы, неустойки, простои формирую проводку Дт91.2-Кт76, когда все оплачиваю Дт76-Кт51. Получение претензий, штрафов.. проводила бух.справкой. Все суммы выставляют в соответствии с условиями договора. К документам вопросов нет, все понятно. Но что делать с НДС (простои, неустоики) могу ли я включить его в книгу покупок или нет? В декларацию по прибыли включаются суммы без учета НДС? Каким документом в 1С7.7 правильнее будет провести документы по простоям, штрафа, неустойкам. Подскажите может быть у кого-то была подобная ситуации. Такая каша в голове и спросить неукого

. Подскажите. Я в панике. Декларацию по НДС делать, я в шоке. Как быть? Заранее Всем огромное спасибо!!!