Здравствуйте! В НДС меня только начали посвящать, много еще не знаю. Нам поступил МПЗ 22.04.12 г., Поступление товаров я делаю операцией, и сама ставлю там проводки. НДС с приобретенных МПЗ у нас в учете на 19.3 (НДСпо приобр. МПЗ) сидит. Я же провела операцию в 7.7 на 19.7 (НДС по приобр. услугам)

И вот только сейчас (после того как отчет по НДС сдан) это засекла и тут же исправила проводку с 19.7 на правильную 19.3...


сумма счета 68.2 не поменялась.Скажите плиз что и где может вылезти в моем случае? Может ли быть недоплата по НДС? Или в декларации поползет сумма? Баланс? Заранее благодарна!