Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 09.08.2012
Сообщений: 21
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте!
Я начинающий бухгалтер, поэтому прошу не судить строго если вопрос глупый. Итак. ООО на ЕНВД, розничная торговля. Учет в покупных ценах, без использования 42 счёта. При введения документа поступление товара выделять НДС или нет? Если да, то когда, куда и как его списывать с 19-го счёта? Заранее спасибо за ответы. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]()
В какой проге вы ведете учет ? Если в 1С 8.2, то там можно поставить отметку, что НДС будет входить в стоимость, соответственно он не будет отпрыгивать на 19 счет, тогда на 41 счете цена товара будет вместе с НДС . Но если поставщик дал с/ф, если вы в платежке указывали НДС, то данные по с/ф при оприходовании товара надо указывать.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 09.08.2012
Сообщений: 21
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
А где ставится эта отметка? (чтоб знать..) Тогда каким образом его оттуда списывать.. При закрытии месяца автоматом он не списывается... Моя реализация без НДС (розница) |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 09.08.2012
Сообщений: 21
Спасибо: 0
|
![]()
MarinaAnna,
ещё раз перечитала Ваш ответ "Но если поставщик дал с/ф, если вы в платежке указывали НДС, то данные по с/ф при оприходовании товара надо указывать." надо указывать только данные сч-ф или и НДС отражать? |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Тогда НДС не выделяете ,он будет входить в стоимость товара.Где ставить отметку ,не подскажу,не знаю,но при вводе документа оприходования товара должна быть такая возможность,посмотрите в документе поступления товара( или дождитесь MarinaAnna, она ответит обязательно).
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]()
Когда приходуете товар: документ поступление товаров и услуг, найдите в этом документе : меню Цены и валюта - там поставьте галочку НДС включать в стоимость. В общем там где говориться про НДС везде поставьте галочки, тогда НДС не будет откидываться на 19 счет, а будет входит в стоимость товара. Но в самом документе счет учета 19 все равно будет прописан, вам это мешать не будет, но в дальнейшем, если мало ли вы решите продать товар оптом, то этот НДС откинется на 19, так как в этом случае, прога знает, что там сидит НДС и она тогда из стоимости товара этот НДС сминусует и откинет на 19.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 09.08.2012
Сообщений: 21
Спасибо: 0
|
![]()
MarinaAnna, огромное Вам спасибо!
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]()
Rozka, Все получилось ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]()
Rozka, Еще момент : когда номенклатуру создаете, то если вы купили товар с НДСом, то в номенклатуре тоже указывайте что НДС 18%, на вашу продажу это влиять не будет, но если мало ли вам когда то вздумается продать товар по безналу и это будет уже ОСНО, если у вас нет заявления на УСН, чтобы с этих продаж можно было в бюджет суммы НДС поставить к вычету, и прога чтобы определила, какой НДС ей надо исключить из стоимости товара, то в номенклатуре должен стоять НДС, так как купили вы его с НДСом. Если у кого-то купили товар без НДС, то тогда в номенклатуре указываете что он без НДС, соответсвенно в дальнейшем он не будет по этому товару исключать его из стоимости, если вы по безналу продадите его.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|