Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.09.2015
Адрес: Вологда
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Очень нужен ваш совет. Ситуация следующая: Пришло письмо о предоставлении пояснений по декларации НДС за 2 квартал 2016 г. Пояснение предоставить не могу, т.к. обнаружилась ошибка (откуда то взялась цифра в стр. 090, хотя ее там не должно быть). Ошибку исправила, убрав цифру из строки 090. Но чтобы не изменилась сумма налога к уплате. я на третий квартал перенесла одну входящую счет-фактуру с той же суммой НДС, которая была в строке 090) Т.о. сумма НДС к уплате не изменилась. До 25.07 была заплачена 1/3 от суммы НДС. До 25.08 - ничего не заплатили, т.к. денег нет, ждем в конце сентября поступление от покупателя. С него директор и планировал оплатить весь НДС. Одновременно с требованием о предоставлении пояснений пришло и требование об уплате вот этой 1/3 (которую не уплатили в августе). Могу ли я без штрафов при наличии вот этого долга сдать корректировку декларации с неизменной суммой налога? Прочитала, что если сумма налога увеличилась, то нужно обязательно в начале уплатить все, а потом подавать корректировку - иначе штраф 20 %. Если сдашь корректировку с меньшей суммой, то вроде как. светит камеральная проверка. А вот если сумма налога к уплате в корректировке не меняется? Всем огромное спасибо за ответы! Последний раз редактировалось IRomanova; 15.09.2016 в 16:27. |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|