Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 06.12.2016
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день. Приняла бухгалтерию организации на УСН 6% (А). В оборотке еще с 2014г тащится огромная красная сумма по сч. 60. Как оказалось, был принят долг за услуги поставщиков(Б) от третьей организации (В) в счет будущих взаимозачетов. Оприходованы как дт 60.01 кт 60.02. Подскажите, кто сталкивался с таким, как проводится? Как убрать красноту и чтоб эта сумма после оплаты поставщику (Б) вернулась на задолженность организации (В)?
Спасибо. |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|