Час назад в СБИС пришло требование предоставить пояснения или подать уточненку (код ошибки 1 - покупатель заявил вычет по счету-фактуре, а поставщик не начислил в декларации НДС по этому счету-фактуре.). Поставщик не новый, работаем второй год, раньше подобных проблем с отчетностью не возникало...звонила им - главбуха сегодня нет, проблему озвучила, попросила скан Книги продаж в разрезе по нам и квитанцию из их МИФНС о приеме/вводе их декларации по НДС, сказали - завтра пришлют. Но на всякий случай прогнала еще раз сданную декларацию через сверку СБИС по НДС - все "зеркально" сдано и у нас, и у поставщика.
Рабочий день продолжается, звоню по рабочему вопросу в бухгалтерию другого поставщика. У них завод - основная организация, и несколько "дочек", отчетность сдается по нескольким компаниям. В разговоре случайно выяснилось, что им по трем компаниям такие требования пришли. Но у них поставщики в ХМАО, там уже рабочий день на момент получения требования закончился, завтра будут уточнять...Я спрашиваю - через сверку-СБИС декларации прогнали? Прогнали, все норм, все "зеркально".
Ну и "под занавес" - позвонила коллеге-приятельнице, уже по личному вопросу...поделилась очередным "головняком", в ответ услышала - ей буквально только что по ее организации такое же требование пришло по двум контрагентам. С поставщиками еще не успела связаться, со мной начала разговаривать. Я ей говорю - прогони через сверку НДС. Прогоняет. Сдано "зеркально" с поставщиком.
Это что вообще? Сбой технический (а что, 13-е число...

)? У кого-нибудь еще было сегодня подобное?