Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 27.04.2012
Сообщений: 303
Спасибо: 2
|
![]()
Добрый день.
Не могу сама разобраться, хоть убей. мы ООО А на ОСНО. Есть Заказчик ООО Б, для которого мы выполняли в 2024 году работы. В октябре 2024 г. Заказчик перечислил денежные средства не нам в качестве аванса, а нашим Поставщикам за товар напрямую. От Поставщиков мы получили авансовые счета фактуры (на нашу организацию), и позже по факту поставки получили УПД , товар приняли к учету. Заказчику на эти же суммы выписали авансовые счета фактуры. В книгу покупок занесла: 1. авансовый счет фактуру от Поставщика код 02 2. УПД код 01 В книгу продаж занесла: 1. авансовый счет фактура от Поставщика код 21 а вот по Заказчику "подзависла", не понимаю как правильно отразить этот аванс. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,657
Спасибо: 1,973
|
![]()
В книгу продаж вносят по тому факту, что первее: 1. если оплата, то с/ф на сумму предоплаты (обязательно должно быть прописано в договоре); 2. если отгрузка, то на отгрузку.
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|