Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
Мы ООО, работаем на УСНО 15%. Получили аванс за услуги 200000. Тут же проплатили свой аванс за посреднические услуги другой фирме 185000. В книге ДиР 200000 попадает в налогооблагаемый доход, а 185000 в налогооблагаемый расход не попадают. Получается что мы должны заплатить налог с 200000. Но фактически же этих денег у нас нет на р/сч. Помогите разобраться, как учесть эти 200000, чтобы они не попадали в доходы.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 04.09.2007
Возраст: 46
Сообщений: 1,457
Спасибо: 10
|
![]()
Маська, чтобы стоимость услуги попала в расход она должна:
1) быть проплачена поставщику 2) реализована покупателю 3) должны постуить деньги от покупателя. Если какое-то из этих 3 условий не выполняется, то в расходы КДиР не записывается.
__________________
Налоговый кодекс - настольная библия каждого бухгалтера! Минуточку! Я же атеист. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 04.09.2007
Возраст: 46
Сообщений: 1,457
Спасибо: 10
|
![]()
Маська, в вашем случае придется уплатить единый налог с 200000 т.к. авансы тоже подпадают под налогообложение. Вот такова "упрощенная" система налогообложения.
__________________
Налоговый кодекс - настольная библия каждого бухгалтера! Минуточку! Я же атеист. ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
Я понимаю что авансы - это наши доходы. Но 30000 налога для меня это нереальная сумма. Мы турфирма, работаем по агентским договорам. И нашим доходом является только лишь агентское вознаграждение. В программе я провожу путевки как товары на комиссии и все замечательно сворачивается, когда подвязываю договора и путевки. А что если завести товар на комиссии, обозвав его аванс, подвязать договора и тогда в доход реально попадет 15000. Я понимаю, что это не вполне законно, может есть другие варианты. Заранее всем спасибо за помощь
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 04.09.2007
Возраст: 46
Сообщений: 1,457
Спасибо: 10
|
![]()
Маська, а 200000 это общая сумма договора? Ваше агентское вознаграждение меньше?
__________________
Налоговый кодекс - настольная библия каждого бухгалтера! Минуточку! Я же атеист. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
Дело в том, что я не знаю какая сумма агентского вознаграждения будет. Это будет ясно только при выкупе и продаже тур.услуги. Может существует какой-то забалансовый счет, где я могу учитывать все авансы и чтобы это было законно?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Ведущий бухгалтер
|
![]()
Уважаемые, о чем речь?
Если Вы турфирма и у Вас поступают денежные средства от покупателей, котрым Вы продаете турпродукт, полученный по агентским договорам, за реализацию которого Вы получаете комиссионное вознаграждение, ТО именно комиссионное вознаграждение и будет являться Вашим доходом, а аванс, полученный от покупателя, это не Ваш аванс!!!!! Если я правильно поняла ситуацию, т.е. Вы получили эти самый 200 000 рублей - как аванс за тур, за реализацию которого Вы получите комиссионное вознаграждение. В 1С упрощенка, там есть счет 62.2 называется расчеты с покупателями по товару комитента. И если Вы на этом счете укажете этот аванс, то он не попадет в книгу ДиР Последний раз редактировалось Шанель-YA; 25.04.2008 в 11:38. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
Это аванс не за один тур. В течении года будет работа по реализации энного количества туров, сколько не известно. В 1С я так и ставлю на 62,2. Только если по конкретной тур,услуге я ставлю 62.2 и подвязываю договора с покупателями и продавцами, подвязываю саму путевку у меня в доходы и попадает именно мое агентское вознаграждение. А в этом случае подвязок нет, в доход идет весь аванс.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
Ведущий бухгалтер
|
![]() Цитата:
Вы получили аванс от покупателя на сумму 200 000 за конкретный тур? или за несколько сразу? Да впрочем неважно, потому что Вы агент или комиссионер, а потому работаете за комиссионное вознаграждение, и только оно является доходом, так что когда Вам его перечислят (заплатят), в тот момент это Ваш доход (кассовый метод) - комиссионное вознаграждение. Последний раз редактировалось Шанель-YA; 25.04.2008 в 21:56. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 13.05.2008
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте!
Прошу рассмотреть следующий вариант: компания (ООО) работает по упрощенке 15%. Схема работы - взять предоплату (100%) от покупателя, проплатить поставщику (100%), отгрузить товар покупателю. 1) При такой схеме предоплата покупателя будет считаться "авансом"? 2) И если предоплата получена в конце отчетного периода, а проплата поставщику прошла в начале следующего отчетного периода то с чего в этом случае платиться налог? Спасибо. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 13.05.2008
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 04.09.2007
Возраст: 46
Сообщений: 1,457
Спасибо: 10
|
![]()
Главан, а ничего в законодательстве не поменялось? Чтобы включить в расходы купленный товар нужно: оплата покупателя-->оплата поставщику-->отгрузка покупателю?
![]()
__________________
Налоговый кодекс - настольная библия каждого бухгалтера! Минуточку! Я же атеист. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 04.09.2007
Возраст: 46
Сообщений: 1,457
Спасибо: 10
|
![]()
Но Главан, согласитесь, это несправедливо. Например мне поступают деньги покупателя в 1 квартале. А во втором квартале я оплачиваю поставщику и реализую этот товар. Получится, что в первом квартале мне придеться уплатить 15 % налог с полной суммы товара без учета покупной стоимости.
![]()
__________________
Налоговый кодекс - настольная библия каждого бухгалтера! Минуточку! Я же атеист. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 04.09.2007
Возраст: 46
Сообщений: 1,457
Спасибо: 10
|
![]()
СандраQQ, это понятно. А вы в курсе как тяжело возвращать переплату из налоговой. А если деньги поступят в одном налоговом периоде, а реализация в другом. Тот излишне уплаченный налог вы уже вернуть не сможете. Вы подумали об этом?
__________________
Налоговый кодекс - настольная библия каждого бухгалтера! Минуточку! Я же атеист. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 479
Спасибо: 0
|
![]()
martm, Ну да, наверное согласна, но ведь можно за какой-то этап накладные подписать, или промежуточную реализацию(ну если только поставщик поставит в том налоговом периоде). А можно по году на убыток выйти, и потом учесть? в следующем.....
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Аванс при ОСНО, признаеться расходом при УСНО? | Buh_force | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 5 | 24.03.2008 00:37 |
Выставили с/ф с выделенным НДС при УСНО | ANNA64 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 7 | 21.02.2008 08:29 |
Дог.подряда и ЕСН при УСНО | Стопка | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 10 | 16.11.2007 21:36 |
СРОЧНО!!! Кто прав относительно ведения учёта при УСНО и ЕНВД | Морис | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 14 | 25.05.2007 20:21 |
Договор комиссии при УСНО | Kir | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 11.03.2007 11:12 |