Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 25.07.2008
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
![]()
В программу 1С Упрощенка вводила остатки (начальные) по р/сч. По самой первой выписке. Там было 36 000. Откуда они там нарисовались не знаю. У меня пока сведеней нет. Возможно что директор наличными вносил на р/сч. В программе сделала проводку Д-51 К-00. Правильно ли я ввмла остатки по р/сч наначало деятельности?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор форума
|
![]()
посмотрите в этой выписке должна быть указана дата предыдущего движения по счету, если она есть, то у вас в руках не первая выписка, и надо искать первую.
Так об этом можно и директора спросить... |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 25.07.2008
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
![]()
Понятно. А если я концов не найду????Тогда как быть? А заказ выписки за прошедший период в банке бесплатно?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Главбух
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.08.2008
Адрес: Ржев
Возраст: 46
Сообщений: 18
Спасибо: 0
|
![]()
Kotishee, тебе всяко разбираться... если ты начальные остатки с 00 вносишь, то в итоге у тебя 00 должен закрыться в 0, извини за тафтологию... так что иди в банк, а если запросят денег - спишешь на расходы...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 25.07.2008
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Кстате, а как мне отразить вучете, что у меня уставный капитал не дньгами, компьютерами внесен?:smile: |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.08.2008
Адрес: Ржев
Возраст: 46
Сообщений: 18
Спасибо: 0
|
![]()
Kotishee, изначально в учете все остатки вводят не с 00 счета... с 00 - это когда ты с одной программы в другую например переносишь... а при открытии предприятия - ты все делаешь с других счетов...
например формирование уставного капитала - Д51 К75 - при вносе денег от учредителя на расч.счет Д.08 К 75 - при вносе основных средств. При формировании полного уставного капитала - Д75 К 80 Делала давно, но по-моему так... |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
ой....
у меня пред. гл. бух сдела проводку д-т 60,2 к-т 00 - излишне внесена сумма........ т.е она не сторнировала ошибочно внесенный документ, а вот таким способом исправила..........подскажите как мне теперь исправить ??????? написать бух. справку и теперь сторнировать два дока???? ошибочно внесенный и эту операцию? ДА????
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
![]()
Это вообще не правильная проводка! Суммы должны отражаться по дебету и кредиту счетов. Счет 00 используется при внесении начальных остатков. Посмотрите, может у вас там следом ещё одна проводка, например: Д-т 00 К-т 62 ? Если нет, то требуется эту проводку сторнировать (либо удалить, если она сделана в отчётном квартале и баланс не сдан).
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
баланс????? УСНО, веточка форума же спец режимы.....
проводка была 2005 году.... следом нет ни какой проводки при приеме-передаче дел оборотку подписывали в которой так же фигирирует 00 счет..... все руки не доходят правильно сделать.. наследство хорошее досталось.... ![]()
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
![]()
Прошу прощения, не поняла, что об УСНО речь...
В таком случае думаю можно исправить эту проводку, можно исправить в этом периоде и соответсвенно сделать сторно по ошибочной проводке. а что за проводка была не верной? не влечёт ли изменения в доходы и расходы? |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
после ввода остатков от поставщика проведен док - поступление мпз........6273 руб..... 21.07.2005 г.
а затем 01.10.2005г. проводка о которой писала выше........
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
статус: главный бухгалтер
|
![]() Цитата:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() вот именно, что 62 не приделах........ какой 62????? от куда Вы его взяли??????? о чем у меня спрашиваете????? материалы как таковые не поступали, она провела ошибочно накладную......и исправила использую 00 счет..... почитайте все с начала..... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность... ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Галюнька, а что вы удивляетесь, когда на вопрос
Цитата:
Кто, какую сумму и куда вносил? Какой ошибочный документ "сторнировали"? Вы расскажите поподробнее и попонятнее,тогда будет легче отвечать на ваш вопрос. ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Вчера 09:50
Галюнька Ответ: Ввод начальных остатков!!!! ой.... у меня пред. гл. бух сдела проводку д-т 60,2 к-т 00 - излишне внесена сумма........ т.е она не сторнировала ошибочно внесенный документ, а вот таким способом исправила..........подскажите как мне теперь исправить ??????? написать бух. справку и теперь сторнировать два дока???? ошибочно внесенный и эту операцию? ДА???? Вчера 12:51 Галюнька Ответ: Ввод начальных остатков!!!! после ввода остатков от поставщика проведен док - поступление мпз........6273 руб..... 21.07.2005 г. а затем 01.10.2005г. проводка о которой писала выше........ если не понятно написала, то приношу извинения ![]() еще раз........... бухгалтер в далеком 2005 году провела ошибочно докумен поступления мпз от контрагента, потом она его не удаляла не сторнировала, а сделала проводку через 00 счет (д-т 60 к-т 00 комментарий - излишне внесена сумма)..... сейчас при формирование оборотки у меня висит сумма на счете 00 ВОПРОС: как исправить эту ошибку и закрыт 00 счет ну вот вроде и все ![]()
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Модератор форума
|
![]()
Галюнька, тут не все так просто.
Начните с проводки Д60К00 сторно, далее Вы должны посмотреть, что было в учете с теми ошибочно оприходованными МПЗ. Их дальнейшую судьбу то же надо будет править. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ввод начальных остатков | lena-ulan-ude | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 25 | 25.03.2013 05:51 |
Господи, помогите мне пожалуйста по вводу начальных остатков (8.0) | lena-ulan-ude | Программы: 1C 7.7 | 0 | 24.06.2008 06:38 |
ввод начальных остатков Расходы УСН | lena-ulan-ude | Программы: 1C 7.7 | 0 | 29.05.2008 04:52 |