Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Заблокирован
|
![]()
В марте 2009 г. были приобретены материалы у российского контрагенты по ставке НДС 18%. Входной НДС 18% по приобретаемым материалам в РФ незачтен. В апреле 2009 г. был экспорт в Казахстан по ставке НДС 18%. 180 дней уже давно прошло. С налоговой подтверждения нет.
1. Можно ли подтвердить ставку НДС 0%, подав сейчас документы в налоговую? 2. Можно ли сразу было указывать ставку НДС 18%, если нужно было по ставке НДС 0%? 3. Можно ли сейчас зачесть входной НДС по приобретённым материалам? Спасибо! ![]() |
![]() |
![]() |
|
|