Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
![]()
ЕСТЬ ВОПРОС! НАША ФИРМА ПРИОБРЕЛА 2 КРЕСЛА в мебельной фирме, одно из них оказалось бракованное, его вернули, как в программе 1с8 произвести возврат материала. При приеме его были сделаны след проводки 10.09-60
НДС 19.03-60 Списание требованием накладной 26-10.09. я так понимаю из производства его надо вернуть, можно просто убрав эту строку из требования накладной, так как все это произошло в течении пары тройки дней, а вот ддальше моей пардон, фантазии не хватает)) |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
![]()
это я понимаю, этот документ я заполнила, а вот вкладка счета учета, ставлю по претензиям 76/02, статья доходов и расходов Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров счета учета Д бу 91,01, расходов бу 91,02, доходов НУ 91,01,7, расходов НУ 91,02.7, а что ставить в счет учета расчетов????
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 07.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 179
Спасибо: 0
|
![]()
Вопросы то по точнее задавать нужно, а то моей фантазии тоже не хватает
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
![]()
нет она не проводит документ пишет: Бух. учет. Строка :1
Не списано 1 шт товара CL8-035 black Кресло руководителя, сетка черная ткань, счет учета 08.04 Нал. учет. Строка :1 Не списано 1 шт товара CL8-035 black Кресло руководителя, сетка черная ткань, счет учета 08.04 |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 07.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 179
Спасибо: 0
|
![]()
Это счета в табличной части, у вас судя по тексту сообщения указаны 08.04, а в первом сообщении сказано, что вы принимали кресла на 10.09. Попробуйте изменить.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 07.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 179
Спасибо: 0
|
![]()
Вы знаете, я признаться не бухгалтер, а внедренец. Мои знания предметной области на уровне среднего бухгалтера
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#11 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 07.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 179
Спасибо: 0
|
![]()
Это больше ветка вопросов по проблемам с ПО, а ваша текущая проблема уже лежит больше в плоскости просто бухгалтерского учета. Но я думаю все равно кто то откликнется, просто еще достаточно рано в некоторых регионах
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
![]()
а вот еще вопрос, мы это кресло им отдали, а они взамен новое, какие проводки ставить в поступлении материалов? потому как на 76/02 теперь болтается долг.... можно ли его перекрыть поступлением нового кресла, если да, то каким документом и проводками??
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
ставится счет расчетов с вашим поставщиком обычно это 60.1
Если это всё было в одном отчетном периоде, не легче договорится с поставщиками просто о замене докоментов чтобы не заморачиваться с возвратами и взаимозачетом? |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 07.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 179
Спасибо: 0
|
![]()
Если сумма возвращенного кресла совпадает с суммой полученного нового кресла, то наверное можно, если нет, тогда можно новое кресло оприходовать классическим вариантов через 60.01, а потом попробовать произвести "взаимозачет" документом "Корректировка долга".
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
![]()
не не так.... они нам этот стул заменили, брак забрали, а новый выдали, получается я по накладной на возврат делаю проводки 76/02-10/09, 76/02-68,02, а новый принимаю на 76 и он закрывается? или не так?))
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|