Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.08.2007
Сообщений: 46
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте!
Взяла в банке все выписки с начала года, теперь перебиваю их в программу. Подскажите, пожалуйста, что нужно поставить в графе корр.счет за услуги банка (комиссия за ведение счета, комиссия за перевод). и зависит это как-то от графы "№ корр. счета" в выписке из банка? ![]() Заранее благодарна! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 13.06.2007
Адрес: Нижегородская обл.
Сообщений: 1,072
Спасибо: 1
|
![]()
Я ставлю прочие выплаты- кор. сч. 91/2
А раньше куда вы их списывали? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.08.2007
Сообщений: 46
Спасибо: 0
|
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 13.06.2007
Адрес: Нижегородская обл.
Сообщений: 1,072
Спасибо: 1
|
![]()
Т.е вы раньше не относили их к расходам?
А на какой же счет вы их скидывали? |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.08.2007
Сообщений: 46
Спасибо: 0
|
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.08.2007
Сообщений: 46
Спасибо: 0
|
![]()
Ну да, отчеты я заполняла без 1с-ки (посоветовалась со знаком бухгалтером, но сейчас она в отпуске). Все заполняла от руки и практически нулевые
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 13.06.2007
Адрес: Нижегородская обл.
Сообщений: 1,072
Спасибо: 1
|
![]()
У вас упрощенка?
Извините но у меня ОСНО и в упрощенке я не очень разбираюсь. А так расходы по банку скидываю на 91/2. Но даже если и раньше дела шли не очень отчеты то вы должны были все равно сдавать.Т.е. бухгалтерия все равно должна была вестись. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 13.06.2007
Адрес: Нижегородская обл.
Сообщений: 1,072
Спасибо: 1
|
![]()
по сути все расходы по банку - это внереализационные расходы, по крайней мере у меня так. И 91/2 самый подходящий кор. счет что бы туда отнести эти расходы.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 49
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]() Цитата:
__________________
![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
статус: бухгалтер
|
![]() Цитата:
В 1С отражаете в журнале - Банк, формируете выписку и отражаете проводками, если комиссия банка. Дт 91.2 Кт 51 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.08.2007
Сообщений: 46
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо большое! Не подскажите еще какой корр. счет для арендной платы? Мы платим Арендную плату бюджетной организации (причем отдельно НДС и саму аренду). Буду очень признательна за подсказку..
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Плата за аренду отдельных объектов основных производственных фондов является для организации расходами по обычным видам деятельности (п.5 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н).
Плата за аренду помещения под офис отражается в бухгалтерском учете согласно Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности организаций (утв. Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н) по дебету счета 26 "Общехозяйственные расходы" в корреспонденции с кредитом счетов учета расчетов и включается в себестоимость продукции (работ, услуг) того отчетного периода, к которому она относится, независимо от времени оплаты (пп."ч" п.2 и п.12 Положения о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли (утв. Постановлением Правительства РФ от 05.08.1992 N 552)). Для учета расчетов с арендодателем может использоваться счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсчет "Расчеты с арендодателем". Главой 21 Налогового кодекса РФ арендная плата в случае аренды государственного и муниципального имущества не освобождена от обложения налогом на добавленную стоимость. При этом согласно п.3 ст.161 НК РФ арендатор указанного имущества признается налоговым агентом, на которого возложена обязанность исчислить, удержать из доходов, уплачиваемых арендодателю, и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога. В связи с этим сумма НДС, удержанная с арендодателя, отражается в учете организации по дебету счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсчет "Расчеты с арендодателем" и кредиту счета 68 "Расчеты по налогам и сборам", субсчет "Расчеты по НДС". Сумма НДС по арендной плате может быть принята организацией к вычету на основании ст.171 НК РФ после фактической уплаты исчисленного налога в бюджет. Согласно п.1 ст.172 НК РФ налоговые вычеты производятся на основании счетов - фактур. Письмом Госналогслужбы России от 20.03.1997 N ВЗ-2-03/260 "О применении счетов - фактур при расчетах по налогу на добавленную стоимость при аренде государственного и муниципального имущества" установлено, что арендатор, перечисляющий в бюджет налог на добавленную стоимость по арендной плате, составляет счет - фактуру в одном экземпляре с пометкой "аренда государственного (или муниципального) имущества". Составленный счет - фактура регистрируется им в книге продаж в момент фактического перечисления в бюджет арендной платы и налога на добавленную стоимость. В книге покупок счет - фактура регистрируется только в той части арендного платежа, который подлежит списанию в данном отчетном периоде на издержки производства и обращения и в соответствующей доле - налог на добавленную стоимость. Обращаем внимание, что данное Письмо не является нормативным правовым актом. Однако считаем, что установленный им порядок составления счетов - фактур не противоречит действующему законодательству. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 13.06.2007
Адрес: Нижегородская обл.
Сообщений: 1,072
Спасибо: 1
|
![]()
Что за мемориальный ордер? Зачем вам его туда заносить? В 1С можно сформировать оборотно-сальдовую ведомость за месяц и увидеть что куда пошло или опять сформировать мемориальный ордер по счету кот вам нужен.
Отчеты - Журнал ордер по счету... Отчеты - ОСВ по счету.... |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
счет 66 или 58? | Екатерина-Ив | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 07.02.2007 14:19 |
Неправильно указана сумма уставного капиталла в выписке ЕГРЮЛ | buhggalter | Налоги и право. Юридические вопросы. | 1 | 31.01.2007 02:29 |
Как отразить в бух уч за 1 кв 2007 год неправ корр сч и весь бух учет с 2003 по 2006 | avercons | Общая система налогообложения (ОСНО) | 9 | 29.01.2007 15:05 |
Счет | Turusha | Налоги и право. Юридические вопросы. | 4 | 15.10.2006 11:04 |