Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 26.02.2011
Сообщений: 63
Спасибо: 0
|
![]()
Делаю возврат товара поставщику выписываю счет-фактуру на возврат товара. В итоге в акте сверки у меня эта сумма на возврат идет как претензия в Д оборотах, а у контрагента она так же идет в Д оборотах, но уже с минусом, в итоге у нас не совпадения. Подскажите я видимо не так делаю эту счет фактуру, но что именно не так?
|
![]() |
![]() |
Метки |
возврат товара, фактура на возврат |
|
|