Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 43
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
Здраствуйте !!!
![]() Много читала, хотелось бы закрепить еще разок. ![]() Подотчетник приносит документы следующие: 1. Товарный чек. На нем печать и подпись продавца. 2. Кассовый чек. сч/фактур НЕТ. Значит про НДС забыли. По прибыли в расход приняли. Что еще ??? какием еще моменты необх. учесть ??? СПАСИБО -)) ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
ндс тоже по прибыли в расход приняли? (надеюсь что нет
![]() что закупали-то? если материалы к примеру, не забудьте прежде чем в расход списывать через соответ счет провести
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 43
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
т.е. если нет сч/ф НО сумма ндс проходит в касовом чеке(не важно как, отдельно ли строкой или в т.ч. НДС 18%) - то по прибыли учитываю расход БЕЗ суммы НДС ???
Например:Товар 118 руб. в т.ч. НДС 18 руб. В расход 100 руб. А 18 руб. на 91.2 как непринимаемый для целей н/облаж. расход ??? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
именно так
![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 43
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
Veselenochka,
1. Т.е. не важно как ИМЕЕНО сумма НДС выделена в кассовойм чеке? отдельной строкой или в т.ч. ??? Главное что в кассовом чеке присутствует слово "НДС" ??? СПАСИБО-)) Цитата:
Приход матер. Дт 10 Кт 60(76) Списание Дт 26(44) Кт 10 Это??? СПАСИБО !!! ??? 3. А если НЕ проставлен Продавец в товарном чеке, а печать есть с наименование (например ИП Иванов), то можно такой документ в расход ??? 4. А если в товарном чеке не расписаны все позиции, а просто имет ссылка на кассоввй чек. А в кассовом все расписано. Можно такой документ в расход??? ПРОСТИТЕ МЕНЯ!!! МНОГО СДАЛИ ДОКУМЕНТОВ!!!!.... не знаю как быть -(( СПАСИБО-)) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | ||
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
Цитата:
вы имеете ввиду если в чеке расписано наименование товара? к таким чекам вроде сейчас и товарный-то не дают.. не знаю насколько это правильно, но ведь все необходимое в нем есть..
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
списание 26(44) 10
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |||
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 43
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]() Цитата:
Потом формирую документ поступление материала. Распечатываю форму унифиуированную... Цитата:
Цитата:
??? СПАСИБО!!!!!!! |
|||
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
и какие проводки у вас формирует ваш АО?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Djull, мы тут этот вопрос уже обсуждали поищите если есть время- про проводкам в АО. правильнее если вы делаете приход по товарному чеку делать проводку 10-71,1, а не 60-71,1, хотя конечно в принципе это роли не играет особой.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 43
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
Veselenochka, спасибо Вам огромное за внимание и совет!!!
Но времени нет ВООБЩЕ!!! к сожалению... Надеюсь, что не будет ошибкой мои проводки-)) Моя тема была задана с целью извлечь информацию по поводу ИМЕЕННО ПЕРВИЧКИ, на основани которой мы приходуем товар. Оформление данной первички, НДС, печати, подписи и т.д. ??? |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте Djull! Если вы приходуете на сч60 у вас получается задолженность по этому поставщику. А у вас-то её фактически нет!!! Ведь денежки отдали. В авансовом у вас подотчетник со сч71, купил материал на сч10. т.е. Д10 К71.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
проводкой д 60 к 71,1 ничего оприходовать нельзя.
такой проводкой через АО закрытвается оплата поставщикам через АО. Djull,я так понимаю что вы делаете на основании товарного чека обычный приход, а авансовым отчетом закрываете оплату. это не правильно, но не смертельно
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=16716&highlight=%E0%E2%E0%ED%F1%EE%E2%FB%E9+%EE%F2%F7%E5%F2
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=30520&highlight=%E0%E2%E0%ED%F1%EE%E2%FB%E9+%EE%F2%F7%E5%F2 достаточно подробно все это уже обсуждали и не раз
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 43
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
Veselenochka, делаю я след. образом:
сняты деньги с р/сч - ПКО - Дт 50.1 Кт 51 выданы подотчетнику - РКО - Дт 71.1 Кт 50.1 Отчитался - АО - Дт 60.1 Кт 71.1 Приход материалов - форма М4 - Д 10 Кт 60.1 Списание материалов - Дт 26 Кт 10 в Расход - Закрытие месяца - Дт 90.8 Кт 26 !!!!!??????? С П А С И Б О !!!!!!!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Djull, я считаю что это неправильно, не не критично, почитайте тмы по ссылкам что я вам дала
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
На мой взгляд ,неправильным будет в авансовом отчете делать списание сразу на счета учета затрат (20,26).ИМХО.Хотя...... и так тоже некоторые делают Делаю вывод,что оба варианта ( как 10,так и 60 счет )одинаково приемлемы при проведении авансового отчета.ИМХО
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
|
![]()
Вот я когда так же начинала делать, у меня повисала задолженность перед этим поставщиком, а с подотчетника деньги не списываались. Зачем 60 сч? Деньги выданы подотчетнику - он купил товар - предоставил первичку, т.е. и долг с себя списал и товар на складе.
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|