Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 06.09.2011
Сообщений: 128
Спасибо: 0
|
![]()
Работаю на новом месте, проверяю оборотки, по 70 сч. есть сотрудники с минусовым сальдо. Я того еще не видела: в одном месяце НДФЛ удерживается, в другом нет, в третьем со стандартным вычетом 1400, в четвертом 2800. В итоге получилось, что с сотрудника удержали за 2012 г. на 546 руб. больше полагаемого. Причем сотрудник уволен! Что делать? Какими проводками исправить, подскажите пожалуйста!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
в мечтах
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Белый, белый...... город
Возраст: 45
Сообщений: 6,134
Спасибо: 175
|
![]()
NikLena, у уволенных уже не исправишь - можете его вызвать и выдать ему из кассы, если такой возможности нет, в конце года будете сдавать отчет - там всё покажете, он потом сам из налоговой вернет если захочет., главное чтобы удержанное и перечисленное совпадало.
__________________
Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды... |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 06.09.2011
Сообщений: 128
Спасибо: 0
|
![]()
Могу я так исправить?
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 10.03.2011
Сообщений: 198
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Подскажите пож-та, у нас работает осужденный (исправительные работы) делаем отчисления 500 руб (10%) для МРУИИ, какой код и на какой кор. счет отправлять мне эти 10%, это ведь типа НДФЛа,но не он???? ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
в мечтах
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Белый, белый...... город
Возраст: 45
Сообщений: 6,134
Спасибо: 175
|
![]()
NikLena, на основании чего вы сторно сделали - у вас же теперь 70 не пойдёт и касса или р/с - смотря как вы з/п выдаете.
__________________
Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды... |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 06.09.2011
Сообщений: 128
Спасибо: 0
|
![]()
Еще вопрос назрел: есть сотрудник у которого неверно удержан НДФЛ (Доход 900, программа посчитал применить стандартные вычеты 2800 и удержала НДФЛ -247, т.е. решила вернуть работнику 247 руб.) Сделала обратную проводку, теперь получается, что мы "перевыдали" деньги, т.е. висит долг за работником. Куда можно списать, и можно ли вообще? Ждать 3 года, когда вернет?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
в мечтах
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Белый, белый...... город
Возраст: 45
Сообщений: 6,134
Спасибо: 175
|
![]()
NikLena, если сотрудник работает, то взять заявление и удержать в зарплату, если уволен- то всё - ждать три года
__________________
Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды... |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
не можете, сдайте 2НДФЛ с излишне удержанным, либо выплатите сотру, как вам уже сказали в посте#2
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 06.09.2011
Сообщений: 128
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
в мечтах
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Белый, белый...... город
Возраст: 45
Сообщений: 6,134
Спасибо: 175
|
![]()
Не полученная в срок заработная плата оформляется следующей бухгалтерской записью:
Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Расчеты по депонированным суммам». Остатки не выданной в срок заработной платы (задепонированных сумм) по истечении трех дней должны быть сданы в банк на расчетный счет. При этом составляют следующую бухгалтерскую за*пись: Дебет счета 51 «Расчетные счета»; Кредит счета 50 «Касса». Учет расчетов с депонентами ведут в книге учета депонирован*ной заработной платы, заполняемой по данным реестра невыданной заработной платы. Книгу открывают на год. Для каждого депонента в ней отводят отдельную строку, в которой указывают табельный номер депонента, его фамилию, имя, отчество, депонированную сумму и от*метки о ее выдаче. Суммы, оставшиеся на конец года невыплаченны*ми, переносят в новую книгу, открываемую также на год. Последующую выплату депонированной заработной платы осу*ществляют по расходному кассовому ордеру и отражают по дебету счета 76 и кредиту счета 5.0 «Касса
__________________
Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды... |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 26.09.2012
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте! Работаю расчетчиком не так давно, и в последние 2 месяца возникла следующая проблема: остаток на конец и на начало месяца не идет (Зарплата и кадры бюджетного учреждения 7.7), когда делаю расшифровку пишет - переплата по НДФЛ((( До этого у некоторых сотрудников налог был пересчитан (в меньшую сторону) Как исправить? И в чем моя ошибка?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|