Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 20.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,474
Спасибо: 3
|
![]()
Наша организация является налоговым агентом по НДС, приобретая услугу у иностранца. В момент оплаты вознаграждения, мы удержали НДС и перечислили его в бюджет. Выставили сами себе от имени продавца 2 счет фактуры, одну зарегистрировали в книге продаж, и заполнили раздел 2 в декларации по НДС начисления отразили в стр. 60. Вычет этого НДС принимается в какой момент в какой раздел декларации его нужно включать? Во втором разделе есть стр 100 и в 3-м разделе есть стр. 210?
И еще вопрос в 1С8.2 бухгалтерия не могу найти как корректно провести вычет этого НДС, чтобы он попал в кн. покупок и в декларацию в нужное место встал. Прошу помощи коллеги. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|