Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.11.2006
Сообщений: 94
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день. в первичном отчете по НДС за 2 квартал не отразили по строке 070 раздела 3 суммы полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров из-за неправильного заполнения книги продаж. 23 июля исправили эту ошибку. и отправили корректировочный отчет. Вопрос - Как внести исправления в книгу продаж?
1. распечатать просто новую книгу продаж вместо старого? или 2. сделать дополнительные листы к уже распечатанной старой книге продаж? Последний раз редактировалось Света+; 29.01.2014 в 08:01. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.11.2006
Сообщений: 94
Спасибо: 0
|
![]()
Регистрация счетов-фактур в книге продаж производится в хронологическом порядке в том налоговом периоде, в котором возникает налоговое обязательство (п. 2 Приложения 5 к Постановлению N 1137). При необходимости внесения изменений в книгу продаж после окончания текущего налогового периода регистрация счета-фактуры производится в дополнительном листе книги продаж за налоговый период, в котором были зарегистрированы счета-фактуры до внесения в них исправлений (п. 3 Приложения 5 к Постановлению N 1137).
Вопрос тот же. Учитывая вышеизложенное мне нужно сделать запись в доп. листе на сумму полученного аванса? Заранее благодарна за ответ |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
НДС при экспорте | Резеда Васильева | Валюта, экспорт, импорт | 491 | 27.03.2025 10:29 |
корректировка НДС, теперь штраф? | perl | Налоги и сборы | 20 | 21.09.2013 10:25 |
Оказание услуг в Белоруссии | Полик | НДС | 8 | 15.11.2011 09:11 |
Подборка законов по возврату НДС (2009 г.) | UXOBA | НДС | 1 | 09.11.2010 15:38 |
Восстановление НДС по косвенным расходам | -Gri- | Валюта, экспорт, импорт | 25 | 12.09.2010 17:38 |