Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 26.02.2009
Сообщений: 72
Спасибо: 0
|
![]()
Плиз, подскажите, может, кто сталкивался с такой ситуацией: была проведена инвентаризация, по итогам которой была выявлена недостача товара на складе. Пытаюсь сейчас восстановить НДС к уплате, кручу-верчу этот документ в 1с, автоматически ничего не заполняет, может что-то я неправильно делаю....
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Этот документ заполняется автоматически только если ведется раздельный учет НДС (см. Учетную политику на закл.НДС - есть галка "Организация осуществляет реализацию БезНДС или НДС 0%"?) иначе заполняем вручную предварительно рассчитав сумму также руками
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Чертополох
|
![]()
Т.е. если отражаем недостачу материала по результатам инвентаризации, то нужно НДС с суммы недостачи восстанавливать?
А если излишки? То к вычету принимать? И всё это вручную? Как это будет выглядеть в проводках?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
излишки приходуешь без НДС
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Среда (15.05.2014) |
![]() |
#5 | |
Чертополох
|
![]() Цитата:
Так же суммы отразились в книге покупок. По сч.68.02 суммы прошли и по дебету и по кредиту в корреспонденции с 94 счетом. Что-то мне не кажется это правильным. И в какой строке декларации должно быть их видно? (у меня ни в какой нет).
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Чертополох
|
![]()
Не пойму почему он в книге покупок отражается на вкладке "вычет НДС по приобретенным ценностям".
Если я его восстанавливаю документом восстановления. Чего он обратно то... ![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
стр.90 разд.3
отражение начисления НДС или что ? Какая корреспонденция по этому доку ?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Чертополох
|
![]()
Спасибо, что не прошли мимо )))
Вручную заполнила документ "Восстановление НДС". Делает проводку Д94 К68.02 А потом заполнила "Формирование записей книги покупок". в результате чего возникла проводка Д68.02 К94 А если просто делать ручной операцией проводку Д94 К38.02, то в книге покупок ничего не отражается.
__________________
![]() Последний раз редактировалось Среда; 09.07.2014 в 15:28. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Чертополох
|
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
и теперь до конца жизни у тебя эта сумма будет в книгу покупок попадать. Я заполняю док "Отражение начисления НДС", в последнюю графу "событие" выбираю "восстановление НДС". По этому документу формируется Д19.03 К68.02
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Среда (09.07.2014) |
![]() |
#12 |
Чертополох
|
![]()
сч.94 я там сама указала. Может не верно? может надо 19.03?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Чертополох
|
![]()
а потом сделать Д94 К19.03 вручную?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
я вручную списываю, может что-то и неправильно делаю, но документ "восстановление НДС" до меня сделал один раз прежний бух и я теперь каждый раз его из книги покупок убираю ((( В этом квартале списала его доком "Списание НДС" на 91.02, посмотрю что будет в следующем квартале
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Чертополох
|
![]()
А если сделать "востановление", а потом "списание" на сч.94.
Может тогда не будет в покупках отражаться? Меня еще смущает, что ни в каком варианте сумма в декларацию не попадает.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Йожык, странно это, у меня в декларации отражаются все восстановленные суммы
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Чертополох
|
![]()
Наверно потому, что надо через 19.03 прогонять, а я напрямую на 94.
Но где-то тут ведь и советовали. что восстановление НДС при недостаче Д94 К68.02
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
так ты же вроде переделала на 19.03 и сказала, что все равно в декларацию не попадает ?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
В бухгалтерском учете восстановление НДС отражается по дебету счета 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" и кредиту счета 68 "Расчеты по налогам и сборам" (субсчет 68-НДС). Восстановленная сумма учитывается в составе прочих расходов. Это отражается записью по дебету счета 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет 91-2 "Прочие расходы", в корреспонденции с кредитом счета 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" (п. 11 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н, Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденная Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н).
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | ||
Чертополох
|
![]()
ничего не понимаю
![]() Цитата:
__________________
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|