Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.10.2017
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Ситуация такая - при формировании книги продаж в 1С были сформированы с/ф на аванс. Так все ушло с отчетом в налоговую. Чуть позже выяснилось, что произошел перекос по платежкам, где были неверно разнесены оплаты по договорам с одним из покупателей. То есть по сути авансов не было, а были оплаты в счет закрытия дебиторки по другому договору. Вопрос - можно ли заново переформировать книгу продаж в программе, где уже не будет этих авансовых с/ф и сдать корректирующую декларацию по НДС. Или надо все исправления оформлять доп.листами? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Чертополох
|
![]()
Лично я бы, переделав всё, переделала бы и декларацию по НДС и подала бы просто корректировочную.
Доп.листами так и не умею пользоваться...
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.10.2017
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]()
Я тоже к такому варианту склоняюсь, но не уверена, что это будет правильно. Хотя если исправлять путем оформления доп.листов, то очень много исправлять придется. Предложенный Вами вариант куда более приятен.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,937
Спасибо: 4,260
|
![]()
можно. Налоговая такие декларации принимает
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|