Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 92
Спасибо: 5
|
![]()
Доброго времени суток. В нескольких словах опишу суть проблемы. Пришла на новое предприятие, формирую Кудир, в расходы, попадают очень маленькие суммы, хотя поставщикам платим большие суммы, и по авансовым отчётам проходят большие суммы. В общепите новичок, но не согласна с действиями предыдущего бухгалтера.
1. Продукты приходуются на 41 счёт. 2. В документах "Выпуск продукции" и "Отчёт о розничных продажах" удаляется закладка "Запись Кудир". 3. Не проводилось проведение документов за 2016 и 2017 г. 4. Закрытие месяца проводилось операциями, выведенными в ручную. Подскажите, ПОЖАЛУЙСТА, как исправить ситуацию, |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Чертополох
|
![]()
В случае сильно запущенной базы в программе - проще установить реальные остатки по счетам и начать вести в новой базе всё.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 92
Спасибо: 5
|
![]()
Я это понимаю, ищу подтверждения, что продукты должны быть на 10 счёте. Калькулятор работает прежний, но убеждает меня в целесообразности 41 счёт., а у меня складывается впечатление, что ей не хочется менять номенклатуру и технологические карты.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Чертополох
|
![]()
оно в плане счетов.
41 - товары для перепродажи 10 - материалы и т.п. Читаем описания счетов - решаем какой использовать. как это связано со счётом в учёте?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Натали 36, поднимайте нормативку по общепиту и читайте ее.
Там есть методические указания, которые кардинально отличаются от учета "не в общепите". Тогда поймете, почему используется счет 41 и уже только после этого сделаете выводы. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 92
Спасибо: 5
|
![]()
Добрый день, я снова за помощью. Перешли в новую базу. Теперь новая проблема. При выпуске продукции проводки:
1. выпуск продукции 20.03 41 списаны ингредиенты в производство, затем 43 20.03 100 руб 2. Отчет о розничных продажах 90.02.1 43 100 руб. Делаю закрытие месяца и регламентной операцией происходит корректировка выпуска продукции и корректировка стоимости списания: 43 20.03 46 руб сторно 90.02.1 43 46 руб сторно Почему он сторнирует себестоимость, при чем почти в половину? |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Чертополох
|
![]()
видимо на сч.20 не хватает суммы (либо лишние)
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
Чертополох
|
![]()
может
к Вас какая-то специальная программа для общепита? уменьшает? Смотрите как настроен учёт продукции - по плановой или по фактической себестоимости, куда косвенные расходы распределяются
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Натали 36, смотрите как работает закрытие месяца:
1. Выпуск у вас видимо по плановой стоимости Дт43 Кт20 100руб (запомните ном.группу, указанную в выпуске) 2. Отчет о розн.продажах списывает пока также по плановой стоимости Дт90.02 Кт43 100 руб. 3. Закрытие месяца смотрит сколько собралось на сч.20 за месяц по ном. группе выпуска и начинает корректировать оборот. Например итого на сч.20 получилось 54 руб., а вы при выпуске указали 100 поэтому будет сторно Дт43 Кт20 (-) 46 руб. раз продукция продана, то и сторно себестоимости Дт90.02 Кт43 (-) 46 руб. Если на сч.20 итого получится например 124 руб., то при закрытии месяца будет Дт43 Кт20 (+) 24 руб. Дт90.02 Кт43 (+) 24 руб. т.е. смотрите ваш сч.20... Последний раз редактировалось Ян@; 23.04.2019 в 15:33. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 92
Спасибо: 5
|
![]()
1.У нас 1С Предприятие.Общепит
2. Общехозяйственные расходы включаются в себестоимость продаж (директ-костинг). 3. Плановая цена не используется. 4. В самих выпусках все правильно. Сторнируется все при закрытии счетов 20,23,25,26. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Возможно изменилась стоимость ингредиентов на сч.41 ... т.е. вы списали их при выпуске продукции Дт20 Кт41, а потом за месяц средняя получилась другая и прошла корректировка стоимости МПЗ ... соответственно "поплыл" 20-й и дальше по цепочке...
Раскручивайте ситуацию назад .. почему 20-й не 100 руб.? откуда суммы на нём взялись? из 41 - смотрим одну позицию, которая пошла на выпуск по карточке счета |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 92
Спасибо: 5
|
![]()
Спасибо всем за участие, оказалось действительно все непросто. Были жуткие недовложения, причем основных ингредиентов
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 92
Спасибо: 5
|
![]()
Я рано обрадовалась, что дошла до истины. Банкет на 80 человек, себестоимость выпущенной продукции 34000 руб. Допускаю, что чего то не доложили, на что-то изменилась цена, но сторнируется 33967 руб. Как мы 80 человек покормили за 33 рубля?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Натали 36, откройте документ выпуска продукции ... какая номенклатурная группа в нём указана и подразделение?
Теперь по этой же ном.группе и подразделению сформируйте ОСВ по сч.20. Какая сумма по Дт? Смотрите из чего сложилась.. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|