Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.03.2020
Сообщений: 159
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Прошу помощи, правильно ли я делаю корректировку поступления прошлого периода поступление отражено на 10 копеек меньше, чем нужно правлю текущим периодом чтобы сверка с контрагентом пошла) на какой вид расхода следует отнести данную сумму? с уважением, |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Loewe, здравствуйте! Выберите 91.02 расходы, не принимаемые в НУ. Чтобы потом не объясняться из-за 10 коп.
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Loewe (20.08.2020) |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.03.2020
Сообщений: 159
Спасибо: 0
|
![]()
добрый день!
у меня вопрос по исправлению док-тов прошлых периодов: вот если нужно откорректировать какое-то поступление - нужно выбрать документ основание, указать его, контрагента а если какого-то поступления вообще нет, его не проводили, то как поступить - его нужно провести? т.е. не корректировать чисто сальдо, а вносить отсутствующий документ сначала? с уважением, |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 | |
бессмертный пони
|
![]() Цитата:
тем более если это был товар, например, значит он на складе должен лежать |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.03.2020
Сообщений: 159
Спасибо: 0
|
![]()
вот еще подумала:
если ошибка несущественная, то можно корректировать сальдо тек. периодом а если существенная - тогда уже лезть в периоды, сдавать уточненки |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.03.2020
Сообщений: 159
Спасибо: 0
|
![]()
спасибо!
нет, это услуги хостинга еще контора на УСН и уж не знаю каким образом документы в разные годы (2017,18,19) заносились кое-как: где меньше поступление на 6 руб, где вообще не проведен месяц.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | ||
бессмертный пони
|
![]() Цитата:
т.е. если вы не внесли реализацию и т.п., любой доход, однозначно уточненка а если расход забыли, то вроде как не занизили базу. Можно не уточнять Цитата:
сложно сказать, вам виднее должно быть, что у вас там если итог правки 15р, так спишите просто задолженность и все платили правильно/неправильно? если как вы говорите месяцами не внесены расходы, лучше наверно разнести правильно У вас УСН 6 или 15? Последний раз редактировалось АннаН; 25.08.2020 в 19:08. |
||
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.03.2020
Сообщений: 159
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо!
УСН 6, с оплатами все в порядке (годовой платеж, а потом закрывашки) Т.е. нужно включить анализ: 1. это доход или расход 2. существенный/несущественный 3. занижение расходов или завышение а в ндс-ной конторе все сложнее, получается... Последний раз редактировалось Loewe; 25.08.2020 в 21:49. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|