Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 27.04.2012
Сообщений: 303
Спасибо: 2
|
![]()
Добрый день! что то я запуталась...чисто гипотетически: в марте мы получили аванс 50 % 50 000-00. оформили счет фактуру, внесли запись в книгу продаж ( с кодом вида операции 02) , выделили НДС 8333-00. заплатили НДС в бюджет. В мае выполнили работы на общую сумму 100 000-00. НДС 16 666-00. В книгу продаж вносим запись на 100 000-00 и 16 666-00 ( код 01). В книгу покупок вносим запись ( с кодом 22) на сумму 50 000-00 , при этом наименование продавца / ИНН/КПП ставим наши реквизиты. Соответственно , к уплате в бюджет 8333-00. Так?
|
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|