Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
20.10.2010, 09:03 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
|
ООО_УСНО
Добрый день, я к Вам с просьбой о помощи т.к сама совсем запуталась.
Подруга открыла ООО еще в сенятбре 2009 г. никакие толком отчеты не сдавала. В общем смысл такой, что она меня попросила востановить бух.учет (сама я работаю рядовым бухгалтером, поэтому куча вопросов). Уведомление из налоговой о режиме налог.учета она так и не привезла, но уверяет меня что у нее УСНО - 6%. и даже сдала декларацию за год, с суммой которая совершенно не бьет с той что посчитала всю выручку с р/счета * на 6%. Это пол беды, дальше еще больше напутано лично мне одной не разобраться. Она занимается натяжн.потолками, дверями и окнами, т.е к ней обращается покупатель она берет размеры обсчитывает и оформляет заявку на завод где указывает размеры (окон, дверей и потолка к примеру) там ей обсчитывают скидывают счет на оплату, после она накручивает свой процент и выставляет счет покупателю туда же добавляет услуги по монтажу (при том в штате никого кроме нее нет, она оформл.директором). Официально проводит только поступления по р/сч, работу с физ.лицами не показывает т.к не кассового аппарата нет не бланков строгой отчетности. Вопрос такой попадает ли такой вид деятельности под УСНО??? В регист.документах у нее заявлен вид деятельности: 45.4 Производство отделочных работ. Дальше еще уставный капитал объявлен 10000,00 сделала проводку Дт 75.01 Кт 80.09 два учредителя 50/50, моя подруга внесла свою долу (стол оф-3500,00; стул оф - 1000,00; и стул - 500,00) все это я поставила Дт 10.06 Кт75.01, по второй доле так и остался болтаться долг. При том прошло уже больше года и вторая учредительница свою долю так и не внесла в уставе прописано что на р/сч должна была внести. При том фактически она и не работает уже, моя подруга хочет стать единственным учредителем общества и внести ее долю сама как это все правильно оформить? Я разнесла в 1С все обороты по банку, соответственно у меня оплатала не закрыта нужно разнести счета от поставщика и я не знаю как правильно отразить поступление натяжных потолков, соотвественно не закрыта оплата от покупателей тоже нужно выставить счета. Незнаю как правиль сделать поступление через 41? А после покупателю реализацию Дт 62.01 Кт 41? а монтаж на 20? Помогите мне пожалуйста. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|