Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
начинаю бухгалтерничать!
Регистрация: 10.06.2008
Возраст: 37
Сообщений: 473
Спасибо: 0
|
![]()
на одно ОС не начислялась амортизация (ошибочно) она должна была начисляться. Как отразить сумму начисленной амортизации (сегодняшним числом? или править за 2 года?) и как сдать декларацию? (уточненки за 2 года или последнюю достаточно?)
__________________
Спасибо! ЖГУ!!! ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
начинаю бухгалтерничать!
Регистрация: 10.06.2008
Возраст: 37
Сообщений: 473
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо, но я уже навертела((( все перепровела))) в 1с. Как уже это мне исправить?
__________________
Спасибо! ЖГУ!!! ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#6 |
начинаю бухгалтерничать!
Регистрация: 10.06.2008
Возраст: 37
Сообщений: 473
Спасибо: 0
|
![]()
и еще вопрос у одного Основного средства была завышена первоначальная стоимость (опечатался бухгалтер) на 10 000 руб. то есть должа быть первонач стоимость 175 000 поставили 185 000. Что делать в этом случае?
__________________
Спасибо! ЖГУ!!! ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
начинаю бухгалтерничать!
Регистрация: 10.06.2008
Возраст: 37
Сообщений: 473
Спасибо: 0
|
![]()
правильно я думаю? из не доначисленной амортизации вычесть излишне указанную и сделать проводку Д 91.2 К 02 не на 43 000 а на 40 000, правильно?
а как быть со счетом 01 там же не верная сумма первоначальной стоимости всех основных средств стоит?
__________________
Спасибо! ЖГУ!!! ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
начинаю бухгалтерничать!
Регистрация: 10.06.2008
Возраст: 37
Сообщений: 473
Спасибо: 0
|
![]()
а прибыль у меня же получается не поменялась, то есть она поменялась, но сегодняшним числом, проводки Д91.2 К 02, получается надо сдавать имущество? или все таки и прибыль тоже?
и еще вопрос как быть с основным средством у которого завышена первоначальная себестоимость? на 10 000 руб, какую проводку нужно сделать? Д01.1 К 08.4 Сторнирование завышенной первоначальной стоимости минус 10000 руб.? это правильно?
__________________
Спасибо! ЖГУ!!! ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.01.2011
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!!Я начинающий бухгалтер,работаю меньше года... Пожалуйста, помогите разобраться...На балансе ЖКХ числятся жилые здания...Все введены в эксплуатацию до 2006г.Начислялся износ 0,8% в конце года(в тетради), по счету не отражался..Предприятие создано в 2002 году, жилфонд был передан от администрации..Многие дома еще немецкой постройки(т.е до 1945 г.) и остаточна стоимость в акте передачи почти равна балансовой..(например балансовая ст-ть 775456 а остаточная 726603)Предприятие применяет УСН. Но со след.года придется платить налог на имущество и директор приказал пересчитать износ чтобы уменьшить остаточную стоимость...Подскажите, как правильно это можно сделать? И можно ли вообще?
Последний раз редактировалось Гербера; 22.01.2011 в 13:16. Причина: удалить |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 10.02.2011
Сообщений: 114
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день.
у меня обратная ситуация: амортизация ошибочно начислялась с 2011 г, а не должна была начисляться (стоимость 25000р). сдаем уточненки по имуществу и прибыли за 2011 и 2012г, с этим более менее понятно.. вопрос: баланс за 2012 пока на сдан, подскажите, какие и каким числом мне нужно сделать бух. записи? (отнести имущество на материалы на забаланс, стоимость - в расходы, сторнировать амортизацию)?? подскажите, псжт! |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.04.2012
Сообщений: 46
Спасибо: 1
|
![]()
Добрый день, подскажите пожалуйста, согласно п.4 ст.259 НК РФ начисление амортизации объекта начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект введен в эксплуатацию.. А как быть с начислением амортизации, когда этот объект выбыл из состава амотризируемого имущества в середине месяца. Начислить амортизацию за весь этот месяц или ее вообще не начислять? В налоговой ответить затруднились, поэтому прошу помощи у Вас, возможно кто-либо сталкивался с подобной ситуацией, помогите пожилуйста, времени совсем в обрез осталось, а я уже голову сломала поиском решения. Заранее спасибо всем откликнувшимся!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]()
Начисление амортизации по объекту амортизируемого имущества прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, когда произошло полное списание стоимости такого объекта либо когда данный объект выбыл из состава амортизируемого имущества налогоплательщика по любым основаниям.
ст 259 нк |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|