Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 29.05.2009
Сообщений: 89
Спасибо: 1
|
![]()
Здравствуйте! По договору аренды нежилого помещения в 2011 году ошибочно заплатили НДС с суммы аренды.Сейчас хотели перекинуть излишнюю переплату по НДС на НДФЛ. А налоговики говорят, что мол сдавайте декларацию по НДС и НДС закроется по нулям. Но мы на УСН с объектом доходы, плательщиком НДС не являемся. Должны ли мы сдавать эту злосчастную декларацию?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
муниципальное имущество арендовали? тогда должны и платить ндс и декларацию сдавать
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 29.05.2009
Сообщений: 89
Спасибо: 1
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
При предоставлении на территории РФ органами государственной власти и управления и органами местного самоуправления в аренду федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества арендаторы указанного имущества признаются налоговыми агентами, обязанными исчислить и уплатить в бюджет соответствующую сумму НДС (п. 3 ст. 161 НК РФ).
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 29.05.2009
Сообщений: 89
Спасибо: 1
|
![]()
но на основании ОПРЕДЕЛЕНИЯ Конституционного суда от 2 октября 2003 г. N 384-О (абз. 3 п. 3) "При реализации на территории Российской Федерации услуг по предоставлению в аренду федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества организациями, которым такое имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения (статья 294 ГК Российской Федерации) или оперативного управления (статья 296 ГК Российской Федерации), исчисление и уплату в бюджет налога на добавленную стоимость осуществляют указанные организации"
Выходит, что НДС должен исчислять Арендодатель (или балансодержатель при трёхстороннем договоре) или я неправильно трактую данный документ? Последний раз редактировалось >kbxrf; 06.03.2013 в 09:38. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|