Доброго времени суток, форумчане!
Ситуация следующая. Как мед. организация, подавали уведомление о использовании льготы по налогу на прибыль 0%. Чтобы подтвердить право на льготу, должны были вместе с декларацией по налогу на прибыль подать сведения о мед.деятельности, где нужно указывать выручку и численность мед.персонала. Что сделано не было. В связи с этим, право на льготу утеряно, и налог на прибыль подлежит восстановлению и уплате, вместе с пенями. Вопрос следующий. Если сейчас подать корректирующие декларации за 1, 2 ,3 кв. и год , скорректировать необходимо расходную часть, чтобы уменьшить базу, чем это грозит? Пояснения обязательно потребуют?
Не все расходы отражались в ну, хотя отразить можно. И нет таких денег, чтобы уплатить налог на прибыль по первичной декларации.

По налогу на прибыль переплата есть, вот её бы и списать..
Кто что думает??