Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.05.2017
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Вопрос 1:
ООО на НДС. Товар оприходован, НДС принят к зачёту. Переходит на работу по схеме с вменённым налогом. Вопрос: при розничной реализации на вменёнке ранее приобретенного товара (НДС по которому был предъявлен к компенсации) какие-то требования по начислению НДС не возникнут ли? Вопрос 2. ООО работало на вменёнке. Получало товар с НДС с отнесением его на 19 счет. Фактически на весь товар на 41 счёте числится соответсвующий НДС на 19-м. В этом году ООО переходит на работу с НДС. Может оно предъявить к компенсации ранее начисленный на 19 счёте НДС при оптовой продаже старого, ещё на вменёнке приобретённого товара? Заранее спасибо! |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|