Собственно вопрос наверно простой, для тех, кто постоянно работает с импортом, но я ничего не могу понять. С одной стороны в КОНС пишут
Цитата:
Уплатите начисленный НДС по реквизитам вашей ИФНС (КБК 182 1 04 01000 01 1000 110)
|
и тут-же образец платежки с КБК 182
10301000011000110
и назначением платежа
Цитата:
Налог на добавленную стоимость, удержанный налоговым агентом со стоимости
товаров, приобретенных у нерезидента, за I квартал 2016 г. и перечисленный
в срок не позднее 25.04.2016 (20 000 руб. 00 коп.)
|
А поскольку дела я с этим НДС никогда не имела, то у меня возник когнитивный диссонанс. Так какой из КБК в итоге я указываю в платежке?