Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.03.2015
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Когда пришла в организацию, начала сверку с контрагентами, с поставщиком услуг телефонии в их акте сверки была указана оплата от нас в размере 250 р., сейчас не вспомню что там было точно, не то с другого договора они перенесли, а у меня по тем договорам вообще была непонятные суммы, не то что-то пересчитали, вообщем сделала я проводку Дт 60.1 Кт 000, теперь поняла, что не правильно, они все время болтаются на 000 счете, какой проводкой надо исправить это? И какие вообще проводки делают в таких случаях?
Последний раз редактировалось Латика; 18.03.2015 в 14:40. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
это неправильная проводка, ее надо сторнировать
проводки в корреспонденции со счетом 00 делаются только при формировании вступительных остатков из другой базы просто так в середине периода такие проводки не делаются |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.03.2015
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
![]()
Да, я это поняла. Но какой проводкой тогда выровнять расчеты с контрагентом?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.03.2015
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
![]()
А вот еще подскажите пожалуйста: несколько лет назад вносились остатки и на вспомогательном счете 000 по КТ зависло 3000, их тоже списать на 91, но в доход?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
смелая бояка
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 213
Спасибо: 0
|
![]()
День добрый , коллеги!
Также сверяюсь с поставщиками и вот что обнаруживается: Висят дебетовые остатки по 60 счету, начинаю сверяться выплывает, что документы до нас не дошли. Документы 2012-2013 года. В связи с этим вопрос, могу ли я оприходовать все эти доки в конце 2014 и закрыть год. Как на это посмотрят налоговики при проверке и смогу ли я уменьшить налог на эти суммы ? ООО УСН 15%.
__________________
Ыть ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
смелая бояка
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 213
Спасибо: 0
|
![]()
А еще вот какие финты бывают,в 2013 году был приход услуг, но зачет авансов было поставлено "НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ" и естественно, что эти суммы у меня висят по К62.01 и Д62.02 . Как мне это все поправить???
Мозги кипят, завтра последний день ![]()
__________________
Ыть ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Чертополох
|
![]()
можете датой получения, например по почтовому штемпелю (конверт соответственно надо сохранить).
если нет желания лезть в 2013г. то ручной операцией перекинуть с 62.02 на 62.01
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
смелая бояка
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 213
Спасибо: 0
|
![]()
Йожык, спасибо!
Только вот не по почте отправляют, а по городу мы сами забираем. Так что никакого штемпеля, да и я хочу эти доки включить в расход за 2014 год, соответственно они будут проходить 31 12.14. Очень уж хочется уменьшить налог ((
__________________
Ыть ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Чертополох
|
![]()
можно отправить самим себе от их имени
а можно просто в журнале входящей корреспонденции отметить дату поступления. Но это более уязвимый момент.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Практический семинар: «Особенности организации наличных расчетов с применением ККТ" | Shc | Обучение | 0 | 24.02.2015 07:54 |
Практический семинар: «Особенности организации наличных расчетов на предприятии, поря | Shc | Зарплата и кадры | 0 | 04.10.2014 15:22 |
Корректировка НДС | Лариса60 | Налоги и право. Юридические вопросы. | 1 | 16.05.2014 10:12 |
Документ расчетов с контрагентом | Среда | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 11 | 24.03.2011 19:35 |
алгоритм расчетов | Вяч_слав | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 2 | 21.06.2010 19:16 |