Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 411
Спасибо: 0
|
![]()
Всем здравствуйте. Такая ситуация: из всех затрат у меня только начисление зарплаты на 26 счете. Делаю закрытие января. Программа должна закрывать 26 на 90 и определять фин. результат, а внизу появляется окошко "служебные сообщения" и там написано: "Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат:..." И все. Кто знает, куда нужно зайти и что нажать. Программа 1С Предприятие 8.1 (8.1.11.67), конфигурация: бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.8.3.) Спасибо за внимание. ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
Если в закрываемом периоде не было реализации товаров (услуг), то списание сч.26 делается ручной операцией (только в бухгалтерском учете!):
Дт 90.08.1 - Кт 26 (по видам расходов) После этого проводится документ "Закрытие месяца". P.S. Я бы Вам советовала обновить 1С - очень древняя конфигурация у Вас.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 411
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]() Цитата:
Очень много форм отчетности менялось и доработки документов были. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 411
Спасибо: 0
|
![]()
Купил недавно лицензию. Начал все по новой вбивать. В октябре 2009 года делаю реализацию услуг - Д62 К90, потом поступление денег от покупателей Д51 К62. Вроде все нормально, программа все делает. Далее делаю приходник - Д50 К51, тут же расходник - Д71 К50. Днем позже делаю Д26 К71. Затем 31 октября делаю закрытие месяца. Программа больше не ругается, что, мол, "Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат:..." Но я смотрю в операции и вижу, что один фиг 26 счет не списывается. Из всех проводок там всего две - Д90.09 К99.01.1 и Д99.01.1 К91.09. Реализация была в октябре. Получается, что действительно придется вручную закрывать??? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 411
Спасибо: 0
|
![]()
Более того, деньги, которые были сняты с р/с и оприходованы в кассе, и тут же потрачены, не отражаются в КДиР. Хотя галочки "Отразить в Н/У" везде стоят. Может, кто знает, что происходит? Заранее спасибо
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 06.05.2008
Адрес: Липецк
Возраст: 61
Сообщений: 50
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 06.05.2008
Адрес: Липецк
Возраст: 61
Сообщений: 50
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
С уважением, Татьяна. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 411
Спасибо: 0
|
![]()
Настроил КДиР. Расходы заполнились, за исключением столбца "Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы". А вот как раз эти расходы мне и нужны, а они не заполняются. Хотя повторюсь, галочки "Отразить в Н/У" везде стоят.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|