Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 28.09.2010
Сообщений: 38
Спасибо: 0
|
![]()
У меня ООО УСН - доходы. Руководитель принес докумены из банка, выставленна счет-фактура от 14.09.2010 на комиссию банка за офомление карточки с образцами подписей, оплата была произведена в октября, когда появились деньги на счете. Я где то должа буду этот НДС отразить, нужно сдавать Декларацию по НДС за год? К возмещению я не беру этот НДС, а отразить должна??? Дт 44 Кт 60, Дт 19 Кт 60, а после оплаты Дт 60 Кт 51 и Дт 68 Кт 19, а что потом с 68 счетом делать?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 28.09.2010
Сообщений: 38
Спасибо: 0
|
![]()
В затраты я беру. Может тогда вообще не использовать счет 19 и 68, а сделать Дт 44 Кт 60 на всю сумму с НДС и далее списать 44 счет на 90?!
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|