Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.09.2010
Сообщений: 175
Спасибо: 0
|
![]()
Перепровела все документы а потом обнаружила что корректировка долга не проводится Пишет:"Проведение документа: Корректировка долга 00000000007 от 01.11.2010 0:00:00 (Проведение взаимозачета)
Не совпадают суммы дебиторской и кредиторской задолженности при проведении взаимозачета. Взаимозачет не может быть проведен. Дебиторская задолженность: 109*252,94 руб. Кредиторская задолженность: - руб. Разница: 109*252,94руб." Как не крутила по всякому перепроводила все равно не проводится ЧТО ДЕЛАТЬ???? До перепроведения все доков этот взаимозачет был автоматически заполнен и проведен все нормально было ![]() Последний раз редактировалось yulik888; 27.12.2010 в 13:37. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 1,845
Спасибо: 0
|
![]()
Деб. и Кред. задолженность надо одинаково заполнять, одну и ту же сумму указывать.
__________________
"Спокойствие только спокойствие !!!" |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.09.2010
Сообщений: 175
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо взаимозачет провелся но не попадает в акт сверки...
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
![]()
дайте скрин документа, посмотрим, может, что не так заполнили.
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.09.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 81
Спасибо: 0
|
![]()
Здраствуйте, у меня возможно вопрос не совсем по теме. Если у меня с контрагентом по одному счету переплата, а другой не оплачен, я сумму переплаты учитываю в качестве оплаты счета с помощью документа корректировка долга. я правильно делаю?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 25.11.2010
Адрес: Киров
Возраст: 36
Сообщений: 57
Спасибо: 0
|
![]()
А у меня такой вопрос, никак не могу сделать корректировку долга. Предприятие 1 должно 7000 предприятию 2, за него заплатило предприятие 3.
Я веду бухучет по 1 и 3 предприятию, и как мне там и там сделать проводки? эти 7000 где-нибудь да болтаются. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|