Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Сижу в ступоре. В сентябре был подписан акт (КС) о выполненных работах (мы подрядчики) Естественно, данный акт был учтен во всех налоговых декларациях и балансе. Сегодня мне приносят Кс под тем же номером, но на новую сумму и уже датированный октябрем. Прежний акт заказчик просто не принял к учету(переделал) плюс наши экземпляры нам не отдал, соответственно оплачивать не будет, а нам вовремя не сообщил. Вся отчетность сдана. Что делать? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
![]()
можно сделать, но не совсем правильно -оставить как есть, доход учли раньше, налоги тоже заплатили раньше... сразу оговорюсь, что это не правильно, если сумма не большая - яб оставила как есть. в любом случае решать вам.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
![]()
Balyakina я вот тоже склоняюсь к последнему варианту(хоть это и не правильно, понимаю что нарвусь, наверно, на штраф в случае проверки).
А технически в программе надо провести этот акт в этом квартале на сумму уменьшенную на сентябрьскую? Тогда может на первичке (акте) сделать какую-нибудь пометку, типо часть суммы была учтена в сентябре по причине поздно выявленной ошибки? |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
Если вдруг будет проверка (может быть выездная), то за 4 квартал вам могут НДС доначислить по правильному акту с полной суммы, а 3 квартал могут оставить как есть, если сами не станете его уточнять,но пока будет камералка по уточнению, придется НДС заплатить, да еще и штраф могут выписать. Лучше не рискуйте, а сдавайте уточненную декларацию с пояснением.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
![]()
Честно говоря, я даже не представляю как сдавать уточненку. то есть получается надо уточнять НДС, налог на прибыль и баланс? А сами пояснения в какой форме писать и где (я отправляю через СБИС)?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
Лориккк, ппосле подписания акта КС-2 и сдачи работ заказчику Вы списываете расходы. А по справке КС-3 (без подписания которой работы не являются закрытыми) Вы начисляете себе доходы. До подписания КС-3, КС-2 можно переигрыть хоть миллион раз, главное доп. соглашениями к договору это закрепить. Вам заказчик КС-3 первоначальную подписал?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
И вообще, что у Вас в договоре с Заказчиком написано?
Думаю косяк Ваш а не Заказчика. Не начисляй доход по, пока его не подтвердишь документально! ![]() Исходя из этого, за прошлый квартал не надо было начислять доход по данному договору. Сдавайте уточненки по НДС и Прибыли, пишите письма с объясненимя о занижении дохода в корректирующих декларациях. ![]() Последний раз редактировалось polly_ly; 02.11.2012 в 09:22. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
![]()
так заказчики в 50% случаев к 20-му числу не отдают подписанные КС-ки, это строительная практика.. вот и сверяемся как можем, устно в основном.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
Ну не знаю, стройка это вам не партию детских лопаточек продать, или в двадцать песочниц песка завести. Я никогда до конца не уверенна в стоимости работ, пока подписи Заказчика не увижу на КС-3. Зачем доходов себе начислять, если их фактически еще и нет.
А автору вопроса либо удалить из программы эту реализацию и перепровести все, либо текущим кварталом корректировку реализации делать. Без уточненок не обойтись, имхо. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
А по поводу корректировки в текущем квартале можно поподробней ![]() То есть 3ий квартал можно вообще не трогать? Или я неправильно поняла? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
В программе делаете сторно первичной реализации, в доп лист книги продаж за 3 квартал вносите первичную с-ф со знаком минус, она у вас пройдет в октябре и проводки будут в октябре, но декларация и доп лист будут считаться за 3 квартал. Налог на прибыль можете не уточнять(это в случае, если у вас убытки, если прибыль, то по итогам 9 мес. считаются авансовые платежи за 1 кв-л след.года, тогда лучше сдайте корректировку)
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|