Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.04.2012
Сообщений: 98
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте! Если случится так ,что авансовый платеж за квартал будет рассчитан не точно ( не учли расходы,например), за это штрафуют или как -то могут проверить в декларации за год. Или самое главное верно рассчитать налог по году?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
jenya1, здравствуйте! Если не учли расходы, то значит базу занизили, а за это не штрафуют. Только, если не доплатили в бюджет. Проверяют факт вашей декларации и по ней расход смотрят. Если вы его не показали, то других данных в ИФНС нет. Выездные проверки обычно смотрят годовые декларации, бывает, что и авансовые. Это как повезет. Но опять же база не занижена, какие претензии могут быть. Надо всегда верно считать налоги. Если ошиблись, то уточненку сдавать.
Но при занижении базы обязаны ее сдать, а при завышении уже на выбор. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.04.2012
Сообщений: 98
Спасибо: 0
|
![]()
По году я понимаю, что если ошиблись то уточнение. Яимела ввиду : не будут ли проверять как посчитан авансовый платёж. Мы же не сдаём декларации за квартал.Т.е. Если во втором квартале не учли расход в авансовом платеже поправить за 9 мес можно
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Все через уточненку, нет разницы авансовая декларация или годовая.
Ошибся - уточни. По прибыли расчет идет нарастающим итого и можно расходы учесть уже по году и в следующем квартале т.е в вашем случае за 9 мес. Но все равно некоторый риск, что попросят объяснить, по какой причине они отражены в 1м кв в налоговом регистре, а в декларации за 1кв этой суммы нет. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Ой, простите. Это я общую теорию развела.
Авансовый платеж мы же нарастающим итогом считаем по УСН и каждый раз вычитаем уже рассчитанный/начисленный ранее налог. Т.е янв-июнь и вычитаем янв-март. И декларация то будет только по году. Там вы покажете все верно, как и надо за 1кв и за 2кв, а получится, что за полугодие вы переплатили аванс, а за 9 мес откорректировали сумму. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Главное по прежнему, чтобы не было недоплаты т.к по году вы же покажите разбивку по каждому кварталу, сколько должно быть к уплате. А по банку прошел факт уплаты.
ИФНС сравнивает по КРСБ сходятся ли оплаты авансовые с тем, что показали в декларации в виде начислений. И так выявляют недоплату/переплату. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|