Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Наша фирма недавно приобрела у польских поставщиков оборудование. НДС был перечислен таможенным органам, здесь все понятно... Но возник вопрос в том, что наши партнеры из Польши хотят нам выставить счета на возмещение затрат по пребыванию их сотрудников у нас в России для пусконаладочных работ. Как нужно считать НДС и какие документы подать в налоговую? Ведь НДС уплачен только на стоимость оборудования в таможню. Может кто-то уже сталкивался с данной ситуацией.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Если услуги оказаны на Вашей территории то Вы должны заплатить НДС с этой суммы
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | ||
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,202
Спасибо: 58
|
![]()
Подскажите пожалуйста, в какой срок нужно подавать уточненное заявление о ввозе, при возврате бракованного импортированного товара и уточненную декларацию (Импорт из Казахстана/Беларуси). В приложении 18 к договору о евразийском экономическом указано только про подачу заявления при импорте:
Цитата:
Цитата:
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|