Бухгалтерские проводки при принятии долга сторонеей организации
Добрый день. Приняла бухгалтерию организации на УСН 6% (А). В оборотке еще с 2014г тащится огромная красная сумма по сч. 60. Как оказалось, был принят долг за услуги поставщиков(Б) от третьей организации (В) в счет будущих взаимозачетов. Оприходованы как дт 60.01 кт 60.02. Подскажите, кто сталкивался с таким, как проводится? Как убрать красноту и чтоб эта сумма после оплаты поставщику (Б) вернулась на задолженность организации (В)?
Спасибо.
|