Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.04.2017
Сообщений: 20
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте. С праздником Светлой Пасхи!
Банк выдает кредит организации на покупку техники. При этом, банк открывает расчетный счет для этой организации, переводит туда кредитные деньги и, согласно сумме , указанной в договоре Купли-Продажи, перечисляет сам с этого счета указанную сумму Поставщику. Договор Купли-Продажи заключен на большую сумму, чем на самом деле стоит техника. Остаток денег Поставщик вернет на Основной счет организации, открытый давным-давно в другом банке, по которому постоянно идут движения. Остаток денег организация потратит на другие нужды (покупку запчастей и т.д.) Как по бухгалтерии провести возврат излишне уплаченных денежных средств? Д55-К66 Д60-К55 Д51-К60. Так? Последний раз редактировалось Наташа2017; 16.04.2017 в 17:50. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
дир, просто дир
|
![]()
У кого из этих трёх участников?
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.04.2017
Сообщений: 20
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
дир, просто дир
|
![]()
Наташа2017, ещё раз спрашиваю, для какой организации нужно рассмотреть вашу ситуацию? Для банка, для заёмщика, для продавца?
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.04.2017
Сообщений: 20
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
дир, просто дир
|
![]()
Делаете допсоглашение между Поставщиком и Заёмщиком и уменьшаете стоимость поставки. В допике указываете, куда перечисляются излишние денежные средства.
После оформления накладной у Поставщика на 62-м счёте останется аванс, который он вернёт и по бухучёту будет у него всё в норме. У заёмщика по 60, после получения товара по накладной и оприходования, появится авансы уплаченные, которые закроются после получения денег от Поставщика. Как результат: у Заёмщика останется долг по кредиту, товар и деньги на 51 счёте. И все счастливы. Окромя банка... ![]()
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. Последний раз редактировалось vsv-boss; 16.04.2017 в 18:32. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.04.2017
Сообщений: 20
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
дир, просто дир
|
![]()
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.04.2017
Сообщений: 20
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.04.2017
Сообщений: 20
Спасибо: 0
|
![]()
Возник еще один вопрос про НДС.
Наша фирма оплачивает Поставщику с НДС. Мы на УСН. Нам по доп. соглашению делают возврат с переплаты, с НДС. Обязаны ли мы уплатить этот НДС в бюджет? Мы не торгующая организация. Мы покупаем технику у Поставщика, чтобы выполнять на ней работы, и уже за работы получать деньги. Последний раз редактировалось Наташа2017; 17.04.2017 в 10:24. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,937
Спасибо: 4,260
|
![]()
нет. Это не выручка, а возврат излишне перечисленной суммы постащику
и снова нет
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Наташа2017 (17.04.2017) |
![]() |
#12 |
дир, просто дир
|
![]()
Вес`на, уже ответила...
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|