Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.08.2016
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день. Помогите разобраться, пожалуйста.
Завели корпоративную карту (привязана к р/с организации). Директор оплачивает ей гостиницу в командировке. Раньше делала это все через авансовые, потому что были наличные расчеты. Сейчас не очень понимаю как делать. Поправьте, как правильно. Вот загрузила выписку - оплата гостиницы. В 1С 8 выбираю - прочие списания - счет 44 "расходы на продажу" - командировочные. В авансовые отчеты это не включаю. Когда мне привозят документы после командировки (счета, квитанции, бланки) - куда я их прикрепляю? просто в "поступления"? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Чертополох
|
![]()
что мешает делать авансовые при безналичных расчётах?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.08.2016
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.08.2016
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
![]()
Эээ. Может я чего не понимаю - но такая проводка спишет деньги со счета и запишет их ему в подотчет. И дальше что? Списывать их из подотчета потом? Зачем делать лишние операции? Можно же сразу списывать. Это ведь и делается для того, чтобы уменьшить потом бумаг и проводок.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Чертополох
|
![]()
дольше обычный авансовый
списывайте, раз можно. В чём вопрос тогда?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
вот уж действительно куда? В авансовый отчет и включаете. Ничего не изменилось, за оплаты чего-либо корпоративной картой точно так-же нужно отчитаться тому, кто ей оплачивает какие-либо расходы
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
дир, просто дир
|
![]()
А если за гостиницу заплатили с расчётного счёта, то как тогда? В подотчёт работнику включать?
![]()
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
vsv-boss, вы в последнее время просто блистаете странными вопросами. Ответьте себе сами
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.08.2016
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Но документов от "поставщика" не будет, будет только квитанция, ну и чтобы не засорять базу кучей юриков из каждой гостиницы. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Чертополох
|
![]()
подотчётное лицо использует средства организации напрямую и потом за них отчитывается.
Ситуация: сот. потратил деньги с корпоративной карты. И никаких документов не предоставил. Что делать будете? Правильно, потребуете его вернуть средства. И если, как Вы говорите. всё идёт напрямую продавцу, то вроде как и сотр ни при чём... и возвращать ничего не должен... Абсурд.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Чертополох
|
![]()
Вот в таких случаях и оформляется АО.
А как Вам АО базу засоряет?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
petitka, вы авансовый отчет научитесь правильно оформлять в программе ( а это кстати делается не размножением юриков) и будет вам счастье
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
дир, просто дир
|
![]() Цитата:
Такая проводка нонсенс для корпоративной карты и её использования. Первая проводка Д55К51 - сумма переведённая на карту. Карта должна выдаваться сотруднику актом с указанием остатка средств на карте и времени её передачи, типа: под отчёт выдали.(хотя вряд-ли кто это делает, потому что пользуются картой первые лица в малых предприятиях) Далее все платежи по карте, пока она не сдана в кассу идут в подотчёт сотруднику Д71К55 Сотрудник купил билет за 10000 проводка д71К55 - 10000 оплатил гостиницу 3400 Д71К55 - 3400 оплатил за товар 118000 в т.ч. НДС 18000 Д71К55 - 118000 когда сотрудник вернулся и сдал утверждённый отчёт, то все утверждённые деньги с него списываются Д20 (26, 44, 10, 41, 60 и т.д. по соответствующим счетам)К71 Кстати, товар спишите двумя проводками, если на ОСНО Д44К71 - 100000 и Д19К71 18000 Но надо учитывать, что работник принёс документы оформленные на предприятие и сч-ф тоже сдал. Тут что играет роль, то что карта - это счёт юрлица и плательщиком через терминал проходит юрлицо, а работник расписывается в накладной по доверенности. Главное правильно оформить доки и НДС можно учесть. Весна, так в чём я странный? ![]()
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
дир, просто дир
|
![]()
Да, чуть не забыл, лучше использовать для карточных счетов 55.04, а если карт не одна, то открывать ещё субсчета для каждой карты.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
у корпоративной карты свой счет, на неё действительно платежным поручением переводятся средства. Тогда имеет место проводка приведенная вами. В вопросе ТС карта без отдельного счета. Никакие средства на нее не переводятся. Но это ничего не меняет в плане отчетности за расходования средств с применением карты
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
ни в чем, ага. Посмеялся над подотчетными и сам расписал все в подотчет
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 10.07.2015
Адрес: Севастополь
Сообщений: 446
Спасибо: 41
|
![]()
Все равно будет авансовый.
Даже если вы вообще без всякой карты купите билеты и оплатите гостиницу прямо с р/с (просто по выставленному на оплату счету) - все-равно эти суммы не списываете на затраты а ставите в подотчет. Т.е. делаете проводку не 76-51 или 60-51, а именно 71-51. И закрывать 71 будете по а/о при наличии соответствующих документов. Ничего не меняется из-за способа оплаты. И совершенно все-равно с какого счета сумма попала на 71 - с 50,51 или 55 |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | ||
дир, просто дир
|
![]()
Это нонсенс. В банке для любой корпоративной карты регистрируется свой счёт в балансе счетов. Можете проверить моё утверждение у сотрудников банка.
А как деньги на ней появляются? Цитата:
Вопрос нормальный. Мы в своей деятельности очень часто оплачивали проживание сотрудника (-ов) по безналу заблаговременно до начала командировки. И такие платежи в подотчёт не попадали. Но иногда документы на эти платежи привозили командированные. Но они все оформлены на юрлицо были. Цитата:
![]()
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|