Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.08.2016
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться.
Нужно пояснить расхождение налоговой базы в Прибыли и Ф2 за год. Я, вроде, вижу эту разницу. И это сумма готовой продукции на 43 счете. Получается, что изготовили продукцию, ее себестоимость списалась с 20 счета. Все эти расходы попали в декларацию по прибыли. Но продали только часть этой продукции. Т.е. на начало года осталась продукция на 43 счете. И в форму 2 стоимость этой продукции не попала? Это вроде не нормально же? Или это правильно. У меня налоговая база по прибыли больше как раз на сумму остатка продукции по 43 счету. чем Ф2. Прошу прощения, если мой вопрос кому-то покажется странным и дилетантским. Но я совершенно не понимаю. Объясните, пожалуйста, если кто-то может. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
petitka, здравствуйте!
Если ГП не продана, то с/с списанной у нее нет ни в БУ, ни в НУ. Материальные расходы и расходы по счету 20 - это прямые расходы. Могут быть какие-то исключения, когда на 20 косвенные и они сразу в НУ списываются, но точно не вся сумма стоимости ГП. Например, компенсация за неиспользованный отпуск или 3 дня б/л могут по УП быть косвенными в НУ, но отражаться на счете 20 в БУ и быть прямыми. Может документ НЗП делали и там поставили только одну сумму по БУ, а по НУ не поставили. Посмотрите проводки и БУ и НУ: Д 43 К 20 выпуск продукции Д 20 К 10 списали материалы дальше, что при реализации происходит и что при закрытии месяца, когда план с/с до факта корректируется 62.01 - 90.01.1 90.03-68.02 90.02.1-43 |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Чертополох
|
![]()
С чего вдруг?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|