Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 26.03.2016
Сообщений: 280
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Всех мужчин с 23 февраля! Вопрос вот в чем, с расчетного счета организации были переведены деньги на корпоративную карту на оплату топлива, но мы сняли 09.02-99000 руб. и 12.02-65900. То есть я должна создать 2 авансовых отчета и на эти суммы.Или можно один авансовый сделать и общую сумму? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 26.03.2016
Сообщений: 280
Спасибо: 0
|
![]()
Он принес чеки с 01.01.2018 по 07.02.2018г. на эту сумму которую перевели на корпоративную карту. Дальше как быть?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
![]()
Проводите авансовый отчёт! Приходуйте топливо и расходуйте (списывайте) топливо на основании путевых листов.
Мы приходуем топливо раз в месяц (последним днём) и так-же списываем. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
разделить чеки на январь и февраль и провести авансовый отчет за январь датой 31.01, за февраль можно подождать все февральские чеки и провести авансовый отчет 28.02
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 26.03.2016
Сообщений: 280
Спасибо: 0
|
![]()
А то что суммы сняты 09.02 и 12.02 ничего страшного? И вот еще вопрос я в кассу приходую деньги как Прочий приход, на какой счет их правильно посадить?
Последний раз редактировалось esik89; 28.02.2018 в 16:02. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 26.03.2016
Сообщений: 280
Спасибо: 0
|
![]()
Первое деньги с расчетного счета перевели на корпоративную карту. Раньше в 1С был вид операции Перевод на другой счет организации. Теперь его нет. Можно поставить как Перечисление подотчетному лицу. Дб-71,01 Кт-51. Далее я захожу в кассу и провожу ПКО как Возврат от подотчетного лица Дб-50 Кт-71,01.Осв проверила. 71,01 закрыт. Но теперь в кассе повисла эта сумма, ее как списать? Что-то я запуталась и делаю не то...Помогите пожалуйста
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
![]() Последний раз редактировалось glad; 01.03.2018 в 12:38. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
![]()
как понимаю у вас возврат неиспользованной подотчётной суммы.. как списать?.. отнести на р/счет например или выдать подотчёт и использовать.. вы не можете списать деньги просто так, если сумма появилась в кассе значит её надо выдать, выплатить и т.п.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | ||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
![]() Цитата:
да Цитата:
потом спишите топливо: Дт26 Кт10 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|