Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 22.02.2012, 07:20   #1
Просто бухгалтер
 
Аватар для Катюха
 
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,529
Спасибо: 218
По умолчанию Re: Давний спор про УСН и выставление сч-ф с НДС имеет решение.

Продублирую, еще и тут.

В каких случаях организации на УСН должны подать декларацию по НДС

Организации, применяющие УСН, не признаются плательщиками НДС. Исключение составляют ситуации, когда товар ввозится на таможенную территорию РФ или проводятся операции в соответствии с договором простого товарищества. Кроме того, обязанность уплатить НДС появится и в случае, если организация-продавец, применяющая УСН, выставит покупателю счет-фактура с выделенной в нем суммой НДС. Тогда эту сумму необходимо будет заплатить в бюджет, а также до 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (кварталом), подать в налоговую инспекцию по месту учета соответствующую налоговую декларацию. При этом представляются только титульный лист и разд. 1 декларации, обращает внимание УФНС по Кабардино-Балкарской Республике.

Другой случай, когда организации, уплачивающие налоги по УСН, должны сдавать отчетность по НДС, – это когда они являются налоговыми агентами по данному налогу. Например, если такая организация арендует федеральное имущество, имущество субъектов РФ и муниципальное имущество у органов государственной власти и управления и органов местного самоуправления, то она признается налоговым агентом. В данном случае арендатор обязан из сумм, уплачиваемых арендодателю, удержать соответствующую сумму НДС и уплатить ее в бюджет. При этом налоговая база налоговым агентом будет определяться отдельно по каждому арендованному объекту имущества. Налоговым агентам также нужно сдать декларацию по НДС по месту своего учета не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом (налоговый период). УФНС по Кабардино-Балкарской Республике разъясняет, что в этом случае организации, не являющиеся плательщиками НДС в связи с применением УСН, заполняют титульный лист и разд. 2 декларации за налоговый период. При отсутствии показателей для заполнения разд.1 декларации в строках указанного раздела ставятся прочерки.
21 февраля 2012, 06:02
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти..
Катюха вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Спор о зарплате Ксюня Общая система налогообложения (ОСНО) 18 06.07.2011 13:34
спор с налоговой инспекцией Romul Делимся опытом 4 20.10.2009 15:28
ЕВНД: имеет или не имеет торговый зал? gala-sn Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 1 16.04.2009 09:38
СПОР С ГЛАВБУХОМ Зима Зарплата и кадры 3 30.05.2008 09:50
Помогите разрешить спор!!!! MARI Зарплата и кадры 12 04.05.2007 09:37


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot