Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#301 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 44
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#303 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 44
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#304 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 44
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#305 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.08.2011
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
Друзья! У меня к вам вопрос! Я что-то запуталась. С 2012 мы перешли на УСН. Оплата от клиента поступила еще в 2011, когда мы были на ОСНО (естественно с НДС). Но услуги мы выполнили в 2012. Как мне закрыть эту сумму? Сделать акт и сч-ф с НДС, как на ОСНО? Не смотря на то, что сейчас мы на УСН? Спасибо!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#306 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.10.2007
Адрес: Башкирия
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
![]()
Да уж.. лучше бы не видеть этой темы.Теперь мозги в раскоряк. Семь лет подряд платили 6% со всего дохода что поступало,теперь "оказалось" или "не оказалось" что НДС входящий в доход не идет,а если не идет, то как же быть с тем что уже выплатили за столько лет? Вот это задачка...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#307 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#308 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,625
Спасибо: 1,932
|
![]()
mex45, Он не идет, если вы выставили с/ф покупателю, выделили НДС, сдали декларацию по НДС и оплатили этот НДС в бюджет, вот тогда НДС в доход не идет. А если вы не выставляете с\ф с выделенным НДСом, то тогда вся сумма является доходом и вы платите с этого дохода 6%.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#309 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.10.2007
Адрес: Башкирия
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#310 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,625
Спасибо: 1,932
|
![]()
Вот именно. А у вас УСН 6%, поэтому вы свой расход в книге не отражаете, и то что вы купили с НДСом или без него, на налог 6% никак не влияет.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#311 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.10.2007
Адрес: Башкирия
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
![]()
Зачем создали эту тему,ведь на УСН не может быть НДСа .Вообще на УСН с\ф не выставляется ,но клиенты просят и нам приходится их делать без НДС ес-но.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#312 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 13.09.2009
Сообщений: 604
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#314 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,625
Спасибо: 1,932
|
![]()
Ну так и проблем нет, если вы без НДС с/ф делаете. На ваш доход и расход это никак не влияет, тем более если у вас 6%.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#315 | ||
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,529
Спасибо: 218
|
![]()
В каких случаях организации на УСН должны подать декларацию по НДС Организации, применяющие УСН, не признаются плательщиками НДС. Исключение составляют ситуации, когда товар ввозится на таможенную территорию РФ или проводятся операции в соответствии с договором простого товарищества. Кроме того, обязанность уплатить НДС появится и в случае, если организация-продавец, применяющая УСН, выставит покупателю счет-фактура с выделенной в нем суммой НДС. Тогда эту сумму необходимо будет заплатить в бюджет, а также до 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (кварталом), подать в налоговую инспекцию по месту учета соответствующую налоговую декларацию. При этом представляются только титульный лист и разд. 1 декларации, обращает внимание УФНС по Кабардино-Балкарской Республике. Другой случай, когда организации, уплачивающие налоги по УСН, должны сдавать отчетность по НДС, – это когда они являются налоговыми агентами по данному налогу. Например, если такая организация арендует федеральное имущество, имущество субъектов РФ и муниципальное имущество у органов государственной власти и управления и органов местного самоуправления, то она признается налоговым агентом. В данном случае арендатор обязан из сумм, уплачиваемых арендодателю, удержать соответствующую сумму НДС и уплатить ее в бюджет. При этом налоговая база налоговым агентом будет определяться отдельно по каждому арендованному объекту имущества. Налоговым агентам также нужно сдать декларацию по НДС по месту своего учета не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом (налоговый период). УФНС по Кабардино-Балкарской Республике разъясняет, что в этом случае организации, не являющиеся плательщиками НДС в связи с применением УСН, заполняют титульный лист и разд. 2 декларации за налоговый период. При отсутствии показателей для заполнения разд.1 декларации в строках указанного раздела ставятся прочерки. 21 февраля 2012, 06:02
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#316 | |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,529
Спасибо: 218
|
![]() Цитата:
По поводу документов, вы не можете уже выписывать с/ф т.к. вы на УСНО.
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#317 |
Бухгалтер
Регистрация: 18.07.2010
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Очень нужна помощь.
Ситуация такая. Мы на УСН. Выполняем услуги по рыночной цене, скажем 100 рублей, без НДС разумеется. Появился клиент, который согласен сотрудничать только с НДС. Мы ему выставим счет-фактуру на 118 рублей, в том числе НДС 18 рублей . Он согласен оплатить эту цену, лишь бы с НДС. Работаем мы по предоплате. То есть сначала выставим счет-фактуру на аванс 118 рублей, в том числе 18 рублей НДС (и начислим этот НДС к уплате в бюджет), а затем в момент реализации опять выставим счет-фактуру на эту же сумму. СМОЖЕМ ЛИ МЫ ПРИНЯТЬ К ВЫЧЕТУ НДС С АВАНСА? Или уплатим в бюджет с одной сделки НДС дважды, с аванса 18%, затем с реализации 18 % итого 36%? Упрощенцы, как известно, не принимают к вычету входящий НДС от своих поставщиков, это понятно. А вот по поводу авансов нигде не могу найти ответа, прочитала всю тему. Заранее благодарна за ответ. |
![]() |
![]() |
![]() |
#318 | |
дир, просто дир
|
![]() Цитата:
На УСНОшников не распространяются правила зачёта НДСа. А он понимает, что суммы НДСа по вашим счетам-фактуры, ему придётся доказывать налоргам скорее всего через спор? Налорги выкинут у него ваш НДС и ему придётся серьёзно попотеть, чтоб доказать, что он имел право на вычит этого НДСа.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#319 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Елена*,не думаю,что вам нужно выставлять счет-фактуру на полученный аванс,выставляйте только по реализации.Выставление счетов-фактур организацией,находящейся на УСН ,скорее,исключение,нежели прямое следование НК,где предусмотрено формирование счетов-фактур на полученный аванс.Для устранения двойного налогообложения при ОСНО,когда формируются книги продаж и покупок ,счф с аванса после отгрузки и формирования счф по отгрузке включается в книгу покупок.УСНщик не обязан вести эти книги,он обязан начислить НДС к уплате в бюджет в декларации и уплатить его в бюджет,поэтому ,считаю,что НДС с аванса не нужно начислять,чтобы в декларации не было сумм к вычету.Но это мое личное мнение.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#320 |
Бухгалтер
Регистрация: 18.07.2010
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]()
Благодарю за конструктивный ответ, Аланда. Скорее всего, Вы правы.
Проблема в том, что эта ситуация никак не регламентируется. Некий "гибрид" ОСНО и УСН. Но между тем, ведь, широко используется на самом деле. В нашем случае открыть ещё одно ООО для ОСНО значит ещё раз вступить в СРО, а это очень дорого. Да и судя по количеству страниц этой темы, она затрагивает многих. Если кто-то может поделиться каким-нибудь документом касательно моего вопроса или личным опытом проверок налоговой буду очень благодарна. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Спор о зарплате | Ксюня | Общая система налогообложения (ОСНО) | 18 | 06.07.2011 14:34 |
спор с налоговой инспекцией | Romul | Делимся опытом | 4 | 20.10.2009 16:28 |
ЕВНД: имеет или не имеет торговый зал? | gala-sn | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 16.04.2009 10:38 |
СПОР С ГЛАВБУХОМ | Зима | Зарплата и кадры | 3 | 30.05.2008 10:50 |
Помогите разрешить спор!!!! | MARI | Зарплата и кадры | 12 | 04.05.2007 10:37 |