Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#81 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 25.07.2010
Адрес: Архангельск
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Всем Добрый час! Прочитав весь топик, хочется всё же помять "это дело" на пальцах, в силу того, что познания мои в данной области не глубоки :/
Позвольте пример: ИП на УСН (6%) в роли посредника, купля-продажа строит. материала. Вот купил он товар за 900руб.(включая НДС), а перепродает за 1000руб.(включая НДС). Что в итоге: Заплати налог 6%, т.е. 1000*0,82*0,06=49,2руб (поскольку НДС в доходы не включен). Заплати сам НДС, т.е. 1000*0,82=180руб. И что у нас получается? Считаем: 1000-900-49,2-180= -129,2руб. Мы в убытке :/ Если я что-то не правильно понял, то поправьте меня пож-ста. Отсюда можно предположить, что для УСН более подходят УСЛУГИ, нежели КУПЛЯ-ПРОДАЖА, так? Последний раз редактировалось Artist; 25.07.2010 в 08:22. |
![]() |
![]() |
![]() |
#82 |
статус: новичок в бухгалтерии
|
![]()
Artist, Переходите на ОСНО.
Вспомнил как наша фирма в 2007-м году открыла стоянку для временного хранения автомобилей выпускаемых заводом ЗМА, завод требовал чтобы счет фактуры выставлялись с НДСом, в итоге у нас за квартал набрался огромный НДС, мы нарисовали счет фактуру на бетонирование и покупку электроподстанции для базы и списали весь НДС ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#83 | |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,529
Спасибо: 218
|
![]()
Artist, если у вас УСНО 6%, то и вы платите 6% с ваших доходов, т.е вы продали за 1000 рублей, с этой суммы и заплати 6%. И НДМ вы никакой не платите, если с/ф не выставляли.
Цитата:
ну сейчас это он вряд ли сделает.
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#84 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.09.2010
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
Наша фирма (сдача в аренду собств. помещений)хочет перейти с ОСНО на УСНО. НДС, при покупке ОС полностью на зачтен из бюджета (счета 01,02 и 19). Какие могут быть потери при переходе на УСНО в части уплаты в бюджет налогов? |
![]() |
![]() |
![]() |
#85 |
бухгалтер
Регистрация: 18.09.2010
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
У меня такой вопросик. Подскажите пожалуйста. Наше предприятие оказывает услуги по бурению, были на УСН, наш новый заказчик просит выставлять услуги с НДС (очень большие объемы) нам что теперь на ОСН переходить, или может ЕНВД? Простите за глупый вопрос, просто я 6 лет на УСН проработала, с общим режим дела не когда не имела, может кто-нибудь подскажет как вести этот учет. Помогите!!!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#86 |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,529
Спасибо: 218
|
![]()
а под ЕНВД вы разве попадаете? Если б попадали, то не работали на УСНО.
А насчет ОСНО то вы сможете перейти только с начала года или нарушите некоторые правила УСНО.
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#87 |
дир, просто дир
|
![]()
Вам лучше ещё одну фирму зарегестрировать но ОСНО под таких заказчиков.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#88 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.10.2010
Сообщений: 147
Спасибо: 0
|
![]()
А у меня такой вопрос(как у молодого и неопытного бухгалтера).
Мы являемся страховым брокером, на УСН(доходы-расходы), нам все наши контрагенты выставляют счета с выделенным НДС. Но по законодательству, на сколько я знаю, мы не должны включать его в расходы. имеем ли мы право требовать от них , чтобы они выставляли нам счета без НДС?и на какой НПА стоит ссылаться? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#89 | ||
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,529
Спасибо: 218
|
![]()
ну и правильно,они же наверное являются плательщиками НДС
Цитата:
Цитата:
Iriwehka, это вы на упрощенке и не должны в своих документах выделять НДС, т.к не являетесь плательщиками, а ваши контрагенты делают все правильно и вы должны оплачивать им выделяя этот НДС, а также он включается в расходы.
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#90 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.10.2010
Сообщений: 147
Спасибо: 0
|
![]()
Катюха, Все поняла!Спасибо вам огромное!Просто мне мой ген.дир утверждал все наоборот...видимо перепутал!
Еще раз спасибо)Пойду распечатаю ему статью))) |
![]() |
![]() |
![]() |
#91 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,625
Спасибо: 1,932
|
![]()
Это вы не являетесь плательщиком НДС, а они то являются и вы в платежных поручениях должны указывать : в т.ч. НДС.
Цитата:
В налоговой базе «входной» налог отразите: •либо в стоимости приобретенных основных средств и нематериальных активов (подп. 3 п. 2 ст. 170 НК РФ, письма Минфина России от 4 ноября 2004 г. № 03-03-02-04/1/44, ФНС России от 19 октября 2005 г. № ММ-6-03/886); •либо по отдельной статье затрат при покупке товаров (работ, услуг) и других материальных ценностей (подп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). «Входной» НДС, учтенный в стоимости приобретенных основных средств и нематериальных активов, спишите на дату признания расходов на покупку имущества (подп. 3 п. 2 ст. 170, п. 3 ст. 346.16 НК РФ). Суммы «входного» НДС, учтенные по отдельной статье затрат, отразите в расходах при одновременном выполнении таких условий: •налог уплачен поставщику (п. 2 ст. 346.17 НК РФ); •стоимость товаров (работ, услуг), к которым относится НДС, списана в расходы (подп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК РФ, письма Минфина России от 7 июля 2006 г. № 03-11-04/2/140 и от 29 июня 2006 г. № 03-11-04/2/135). «Входной» НДС, включенный в стоимость имущества (работ, услуг), которые нельзя учесть при упрощенке, в расходах не признавайте (подп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Подтвердить уплату НДС могут платежные поручения, расходные кассовые ордера и другие документы с выделенной суммой налога (письмо Минфина России от 31 мая 2007 г. № 03-07-11/147). Для учета «входного» НДС в составе расходов потребуются также документы, подтверждающие его сумму (п. 2 ст. 346.16, п. 1 ст. 252 НК РФ). Например, это могут быть счета-фактуры, выставленные поставщиками, накладные (с отдельно выделенной суммой НДС), акты и т. д. Нет, не имеете. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#92 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 02.07.2008
Сообщений: 230
Спасибо: 0
|
![]()
уважаемые бухгалтера, надеюсь в меня сейчас не полетят камни, за повторные вопросы в этом топике, но я просто хотела кое-что для себя разложить по полочкам
![]() сразу скажу, что мы были очень заинтересованы в работе с этой организацией, поэтому пришлось пойти на их условия и выделить НДС в счетах-фактур, накладных и тд. хотя мы находимся на упрощенке 6%. Для меня теперь главное понять один момент, т.к. покупаем мы материалы, которые в дальнешем поставляем этой фирме тоже с НДС, мы все равны обязаны оплатить всю сумму НДС указанную в счете покупателю в бюджет? получается ведь фактически мы платим ндс дважды, первый раз покупая материалы, второй раз в бюджет, после их перепродажи.... или я чего то не понимаю? ![]() чтобы всем было понятно и легче меня поправить, напишу в цифрах: 1) покупаем материалы на сумму 100 рублей, в т.ч. ндс-15,25 2) продаем материалы на сумму 150 рублей, с выделением НДС - 22,88 руб. Мы должны заплатить НДС в бюджет и в дальнейшем сдавать декларацию по НДС на сумму 22,88 или нет? ![]() Последний раз редактировалось lo-lik; 16.10.2010 в 09:38. |
![]() |
![]() |
![]() |
#93 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Да,эту сумму вы заплатите в бюджет,а также налог со всей полученной от покупателя суммы.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#94 | ||
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,529
Спасибо: 218
|
![]() Цитата:
Цитата:
именно так
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#95 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Катюха, у lo-lik, ситуация еще хуже,потому что у них УСН от доходов и они ничего не берут в расход.
Хотя ,если вернуться к началу темы,то получается,что НДС полученный от покупателя не нужно включать в доходы.Но мне умом этого не понять,как при УСН 6% выделить сумму дохода без полученного НДС,который нужно уплатить в бюджет ![]()
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". Последний раз редактировалось Аланда; 16.10.2010 в 12:11. |
![]() |
![]() |
![]() |
#96 | |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,529
Спасибо: 218
|
![]() Цитата:
это правда тут, что-то я вас не поняла, если они выставили счет на оплату в сумме 150 руб, и из них 22,88 ндс, то их доход составит 127,12 и с этого будут платить налог на усно, а уж 22,88 ндс и его государству.
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#97 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#98 | |||
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 02.07.2008
Сообщений: 230
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
и еще декларацию по НДС сдать, кстати, за какой период ее нужно сдавать? после выполнения работ-услуг? а то я никогда с НДС не работала ![]() Цитата:
Цитата:
заранее всем ![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#99 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
![]()
Машина не понимает, что считать НДС не надо. Здесь вариант: при получении дохода, после каждой операции, вручную вводить суммы НДС и ставить как НЕпринимаемый доход.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Спор о зарплате | Ксюня | Общая система налогообложения (ОСНО) | 18 | 06.07.2011 14:34 |
спор с налоговой инспекцией | Romul | Делимся опытом | 4 | 20.10.2009 16:28 |
ЕВНД: имеет или не имеет торговый зал? | gala-sn | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 16.04.2009 10:38 |
СПОР С ГЛАВБУХОМ | Зима | Зарплата и кадры | 3 | 30.05.2008 10:50 |
Помогите разрешить спор!!!! | MARI | Зарплата и кадры | 12 | 04.05.2007 10:37 |