Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
09.02.2008, 17:19 | #3 |
статус: бухгалтер
|
Ответ: Бухгалтерский баланс
в акт. стр. 300 - 11 232 , в пас. стр. 700 - 11 147, должно стр.300=стр700, у меня почему- то не получается....
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
11.02.2008, 14:19 | #7 |
статус: бухгалтер
|
Ответ: Бухгалтерский баланс
Спасибочки огромное всем!!! Я последовала вашему совету и нашла в ОСВ сумму на которую не шел баланс. Это налог на прибыль.
Теперь у меня напрашивается еще один вопрос, я делала проводки в ручную в конце каждого квартала: Дт 99,2,1 Кт 68,4,3 – нач. налог на прибыль Дт 99.2.1 Кт 68.4.1 – авансовые платежи В конце года в ОСВ было так: Дт Кт 68.4.1 168566 136427 68.4.3. 84283 Баланс не шел именно на сумму 84283, тогда я удалила проводку Дт 99.2.1 Кт68.4.3 , и у меня все получилось!!! Подскажите пожалуйста, верно ли я делала проводки и правильно что я удалила одну из них, а может мне не надо было делать эти проводки вообще??? |
11.02.2008, 20:22 | #8 |
статус: главный бухгалтер
|
Ответ: Бухгалтерский баланс
Е.Л., в какой программе вы делали эти проводки?
__________________
С уважением, Константин, специалист 1С (mail@kvik-1c.ru, ICQ - 222385666) Станьте нашим клиентом И забудьте о проблемах с бухгалтерией и программами http://www.kvik-1c.ru (сопровождение 1с от 850 рублей, ведение бух.учета от 1500 рублей, удаленное обновление 1С - 400 рублей/месяц) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
12.02.2008, 11:39 | #10 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Ответ: Бухгалтерский баланс
Е.Л.,
имелась в виду еще и конфигурация(релиз) т.е. Бухгалтерия,Предприниматель,Комплексная и пр. А у меня вопрос по плану счетов,что такое сч.68,4,3.Например у нас 7.7.Бух- есть 2 субсчета 68,4,1-расчеты с бюджетом по налогу на прибыль,и 68,4,2-расчет налога на прибыль(который используется,как я понимаю,если применяется ПБУ-18/02) У нас ПБУ не применяется,пользуюсь только сч.68,4,1 для начисления вручную налога за квартал. |
15.02.2008, 14:33 | #11 |
статус: бухгалтер
|
Ответ: Бухгалтерский баланс
Спасибочки огромное, да действительно ПБУ 18/02 у нас не применяется.
В 3 кв. выяснилось, что по налогу на прибыль с 2006 года, висит переплата, в связи с этим авнс. платежи не перечисляли, а защитали с бюджета. Подскажите пожалуйста какой проводкой оформить данную ситуацию??? |
15.02.2008, 15:12 | #12 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
Ответ: Бухгалтерский баланс
Цитата:
Вы даете в проводку только начисление авансовых платежей по сроку оплаты каждое 28-е число, а оплату не делаете.... постепенно за счет начисления - уменьшается задолженность бюджета.... Просто некотрые не производят начисления авансовых платежей в течение года, а дают сразу единую проводку последним днем налогового года...... И все платежи внутри года засчитываются в счет этого однажды начисленного налога на прибыль. Я делаю начисление - авансоввого платежа за квартал, полугодие, 9 мес, год - авансовые платежи внутри каждого квартала Короче если Вы не производите оплату, то и проводки ни какой нет.:smile: |
|
12.02.2008, 19:09 | #13 | |
статус: главный бухгалтер
|
Ответ: Бухгалтерский баланс
Цитата:
__________________
С уважением, Константин, специалист 1С (mail@kvik-1c.ru, ICQ - 222385666) Станьте нашим клиентом И забудьте о проблемах с бухгалтерией и программами http://www.kvik-1c.ru (сопровождение 1с от 850 рублей, ведение бух.учета от 1500 рублей, удаленное обновление 1С - 400 рублей/месяц) |
|
15.02.2008, 15:32 | #15 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Ответ: Бухгалтерский баланс
|
15.02.2008, 15:36 | #16 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
Ответ: Бухгалтерский баланс
|
15.02.2008, 15:56 | #17 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Ответ: Бухгалтерский баланс
Цитата:
У Е.Л., висит переплата,которую они засчитывают "в уме",не начисляя налог по результатам отчетного периода. Последний раз редактировалось AlexVX; 15.02.2008 в 15:59. |
|
15.02.2008, 16:42 | #18 |
статус: бухгалтер
|
Ответ: Бухгалтерский баланс
Я совсем запуталась помогите пожалуйста!!!!!! Ситуация такая Я начислила налог 99.2.1 68.4.1 1кв. - 7318 2 кв - 76 965 3 кв. - 52 144 Итого 136427 руб. Уплатила налоги в т. ч. АВ платежи 1 кв 73187+7318 2кв 76965+76965 Итого 168566
Декларация за 9 месяцев была к уменьшению на 32139 руб Думала платить ничего не надо, но налоговая решила по другому. Пришлось подать уточненку и заплатить авансы за счет бюджета в сумме 52 144 руб. Обороты за период по налогу в ОСВ безучета налога за 4 кв. такие: 68.4.1 Дт168566 Кт 136427 Вопрос: Какой проводкой показать платежи за счет бюджета на сумму 52144 руб и надо ли вообще Какой проводкой начислить авансовые платежи на прибыль, если 99.2.1 68.4.1 это начисление налога на прибыль??? |
15.02.2008, 18:06 | #19 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
Ответ: Бухгалтерский баланс
Цитата:
1 вариант 52 144 руб (7318 прибыль + 76 965 прибыль - 32 139 убыток) Если Вы показали к уменьшению и общая сумма составила 52 144 руб - то налоговая не могла застваить платить Вас авансовые платежи. Вы их уже переплатили..... или 2 вариант 136 427 руб (7318 прибыль + 76 965 прибыль + 52 144 прибыль) Если Вы показали за 9 мес 136 427 руб, то должны были заплатить 136 247- авансы за 9 мес. = 52 144. Дальше 52 144 /3 = 17 381 руб по сроку 28.10.07 дт 68.4 Кт 51 17 381 руб по сроку 28.11.07 17 381 руб по сроку 28.12.07 Если Вы этой оплаты ни делали по сроку 28.10.07 28.11.07 28.12.07 А у Вас уже была по налогу на прибыль переплата, то Налоговая сама спишет с карточки лицевого счета эту сумму. Не зависимо от того какие Вы у себя в балансе проведете проводки. Налоговая исходя из Вашей Налоговой базы - делает начисление по срокам не позднее 28го числа каждого месяца. (опять же независмо от Вас, Вы вообще можете забыть, или не проставить начисление, и имею ввиду 1/3) Налоговая исходя из Вашей оплаты - видит все поступления и заносит их на КБК Прибыли. Если Вы когда-то (не позднее 3-х лет) заплатили налог на прибыль 1 000 000 руб и знаете, что налоговая спокойно в счет этих денег закрывает начисление, то какую проводку при этом Вы еще хотите рисовать? В декларации по прибыли Вы не ставите оплату, ставите только начисление. три месяца = 1 кв полугодие= 1 кв + второй кв 9 мес = полугодие + третий кв. Если по итогам 9 мес вышло налога меньше чем по итогам полугодия, то ни какая программа в налоговаой не поставит Вам к Насчислению - будет уменьшение. А если Вы сами поставили полугодие + третий положительный квартал, то нужно платить, или налоговая сама без Вашего участия спише эти деньги с Вашего лицевого счета. Ну прои условии что они у Вас есть на этом КБК или же нужно писать письмо в налоговую что бы переплату по НДС зачсчитал как авансы по прибыли за 9 мес 07г.:smile: Наверное..... |
|
15.02.2008, 17:32 | #20 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
Ответ: Бухгалтерский баланс
Цитата:
Есть начисления- по Декларации- - Авансовые ежемесячные внутри квартала - 1/3. Эти начисления идут в паре с платежками. Если платежек нет - то начислять авансовые платежи все равно нужно. - авансовые ежеквартальные, по итогам налогового периода (квартала). В проводку идет та сумма которую нужно доначислить - её же уплатить. В итоге 28 апреля Вы делаете окончательный аваносвый платеж за Первый квартал. 28 апреля Вы делаете 1/3 от налога на арибыль по результатам 1 квартала. Эту сумму Вы ставите в Декларации. В декларации нет строки где ставится наша оплата, там только начисление. Оплатили Вы с расчетного счета или за счет уже имеющихся денег в бюджете - это второй вопрос. Зачем в середине года путать себя оплатой "в уме". Нужно определиться. Вы делаете начисление налога на прибыль 1. Ежемесячные + Итоги кварталов - 4 раза по 1 бюджету в квартал или 2. Только по итогам кварталов - 1 раз по 1 бюджету в квартал или 3. Только по итогам - 1 раз по итогам годовой декларации. Какой-то один из этих способов. НО в уме должно быть: 1. 28.01.07г Начисление база 3 кв 06. Оплата. 2. 28.02.07г Начисление база 3 кв 06г. Оплата. 3. 28.03.07г Начисление база 3 кв 06г. Оплата. 4. 28.03.07г Начисление 12 мес 06г. Доплата за 2006год. 5. 28.04.07г Начисление за 3 мес 07г. Доплата к 1. 2. 3. 6. 28.04.07г Начисление 1/3 от п.5. Оплата 1/3 7. 28.05.07г Начисление 1/3 от п.5. Оплата 1/3 Если по Вашим данным есть переплата, и Вы смело можете не оплачивать, так и не оплачивайте! Зачем переплату скрещивать с неначисленим авансов? |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ликвидационный баланс | Nika | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 37 | 27.11.2010 13:57 |
Софт на баланс | alexsid | Делимся опытом | 2 | 01.04.2009 13:03 |
Бухгалтерский баланс | Варварочка | Делимся опытом | 4 | 23.01.2008 20:34 |
Не вовремя сдан баланс. Какие штрафы? | Innoch | Налоги и право. Юридические вопросы. | 2 | 11.07.2007 12:59 |
бухгалтерский баланс | Катюша | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 14.02.2007 11:29 |