Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 26.08.2020, 11:40   #1
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 24.08.2020
Сообщений: 1
Спасибо: 0
По умолчанию Как начислять и пробивать НДС в чеках, если принципал на ОСНО, а агент на УСН?

Добрый день, подскажите, пожалуйста, у нас такая ситуация
Мы юрлицо, ООО на ОСНО, отгружаем покупателю, тоже юрлицу на ОСНО, товар через курьерскую компанию - платёжного агента, наложенным платежом (оплата наличными при получении заказа).
К примеру, товар на 2000 руб, в стоимость включена доставка
Мы выставляем покупателю счёт-фактуру на 2000 руб
Курьерская компания нам указывает в отчёте агента по этой доставке тоже 2000 руб

А покупателю бьёт чек, где выделен отдельно наш товар, и указана его стоимость 1800 руб, в том числе НДС
И отдельной строкой стоимость доставки 200 руб, как собственную услугу, без НДС

И у покупателя возникает вопрос, почему разный НДС в чеке и счёте-фактуре
Что делать?
Если менять счёт - фактуру на 1800, то налоговая может подумать на занижение базы

А требовать у агента, чтобы в чеке бил полный НДС с общей суммы 2000 руб, тоже, оказывается, нельзя, потому что если они укажут в своих услугах НДС, то они обязаны будут его заплатить

Можно ли в таких случаях пробивать сф на общую сумму, несмотря на чек, чтобы не было занижения базы?

Спасибо!
Фанатка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2020, 19:02   #2
бессмертный пони
 
Аватар для АннаН
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: г.Москва
Возраст: 38
Сообщений: 2,589
Спасибо: 234
Отправить сообщение для АннаН с помощью Skype™
По умолчанию Re: Как начислять и пробивать НДС в чеках, если принципал на ОСНО, а агент на УСН?

если ваш товар стоит 1800 вы и должны выставлять покупателю документы на 1800
почему вы выставляете на 2000? если 200р это услуги агента, покупателю ему их оплачивает, не вам, вам агент перечисляет 1800 за ваш товар
соответственно если ваш товар стоит 1800 вы даете покупателю документы на 1800
доставка стоит 200 на нее документы должен дать тот кто доставил, ваш агент собственно.
И тогда чек правильный, 1800 с ндс, 200 без ндс
1800 агент перечисляет вам, 200 оставляет себе

Если ситуация другая: агент выставляет за доставку 200р вам, а не вашему покупателю, а вы эти 200 включаете в стоимость товара скажем так, то тогда вы даете покупателю документы на 2000 с ндс, чек должен быть на 2000 с ндс
вам агент должен 2000р
далее агент вам выставляет счет на 200р без ндс, вы делаете взаимозачет на 200р и вам на счет падает 1800
АннаН вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot