Цитата:
Сообщение от Калисто
Добрый день! Был осуществлен возврат денежных средств от нашего поставщика на наш расчетный счет. Далее возврат нашему покупателю (сумма меньше). Таким образом, необходимо скорректировать НД по НДС, так как сумма НДС меньше (у нас переплата по налогу). Как сделать это корректно, какие документы нужны в качестве подтверждения и что может повлечь за собой данное действие? Возвраты осуществлены в третьем квартале 2021 года.
|
Доброе утро. Ну соответственно Вы в 3 квартале в декларации должны были учесть эти операции.
Вы брали НДС в зачет с Счет фактуры на аванс полученной от Поставщика? Тогда должны в 3 квартале её восстановить. и провести в книге продаж.
Счет фактуру выданную покупателю на аванс, в 3 квартале заносите в книгу покупок. Подтверждений ни каких не нужно, будет камеральная проверка декларации , если в ФНС посчитают нужным то дополнительно запросят документы.