Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
18.03.2008, 23:33 | #1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 18.03.2008
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
Возмещение НДС при зачете взаимных требований (взаимозачете)
Добрый день!
Есть трудность. Помогите кто может. Наша организация проводит взаимозачет между счетом 62 и 60 Имеем на счете 60 кредиторку 150 т.р. р по сч.-ф. № 1,2,3,4 (сч.ф. 1,2 - прошлый отчетный период, сч.ф. 3,4 - текущий отчетный период) на счете 62 дебиторку 110 т.р. р Производим взаимозачет на сумму 110 т.р. При этом обороты по счету 60 за отчетный период составляют 80 т.р. После взаимозачета на 60 счете остается кредиторка 40 т.р. Отдельной платежкой перечисляем НДС 10 % - 10 т.р. В "назначении платежа" в платежке пишем "По сч.ф. № 3,4 за отчетный период". Эти сч.ф. указаны в книге покупок. Вопросы: 1. Как правильно оформить платежку на перечисление НДС (как заполнить назначение платежа)? 2. Как правильно указать об этой операции в налоговой декларации по НДС? 3. Какие счета фактуры включить в реестр взаимозачета? 4. Как отразить в книге покупок или продаж счета фактуры за предыдущий период (сч.ф. 1,2) ? Просто наша ГНИ говорит что: 1. В назначении платежа платежки должны быть указаны сч.ф. зарегистрированные в книге покупок и эта сумма должна быть указана в декларации по НДС. НДС от 80 т.р. есть в книге покупок, его я указать могу, куда деть НДС от оставшихся 30 т.р. взаимозачета и как это указать в платежках и декларации и взаимозачете и книге покупок (продаж). Заранее всем спасибо Последний раз редактировалось Татьяна Голева; 20.03.2008 в 14:52. |
19.03.2008, 15:02 | #2 |
Тружусь, аки пчела...
Регистрация: 14.08.2007
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 7,395
Спасибо: 146
|
Ответ: Возмещение НДС при зачете взаимных требований (взаимозачете)
Прежде всего, вы должны составить Акт о проведении взаимозачета. В нем и будет реестр счетов-фактур. Далее, формулировка платежа: «Оплата НДС. Основание: Акт о проведении зачета взаимных требований №… от …». НДС не облагается.
Перечислив НДС = 10 т.р. своему кредитору (у вас ставка НДС 10%?), вы должны получить тот же НДС обратно. Проводки следующие: Дт 68.2 Кт 51 – оплата НДС поставщику, Дт 51 Кт 68.2 – получен НДС от покупателя. Отражается в разделе 3 Декларации по НДС стр. 240 |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Давальческое сырье | mari661 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 71 | 09.11.2016 13:27 |
Когда НДС подлежит восстановлению | vsv-boss | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 15.02.2008 13:54 |
ИМПОРТ. НАЛОГОВЫЙ АГЕНТ. | Natal'a | Валюта, экспорт, импорт | 2 | 10.08.2007 23:31 |
НДС при взаимозачете | наида | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 27.06.2007 06:37 |
Возмещение НДС при упрощенке. | Alex | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 4 | 27.09.2006 15:04 |